同學(xué)你好 對的 這樣做就可以

老師您好 請教一下 沒有商品庫存 就是一件代發(fā)那種 我賣一件 再進一件。會計分錄這樣做對嗎? 進:借:庫存商品 貸:應(yīng)付貨款 收到款:借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入。發(fā)出貨物:借主營業(yè)務(wù)收入 貸庫存商品 是這樣做嗎
老師,你好!請問出口公司,買進的貨物當天或者第二天出貨,這個會計做賬應(yīng)該怎么做呢?收到貨物借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,出貨時:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品嗎?款基本都是預(yù)收的。
老師,我是出口外貿(mào)企業(yè),有個業(yè)務(wù)不太明白請教一下,付貨款時,借:預(yù)付賬款5130 貸:銀行存款5130 貨到發(fā)票沒來暫估入庫,借:庫存商品5000 貸:應(yīng)付賬款_暫估入庫5000 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 . 過一段時間對方不給開發(fā)票了,借:庫存商品5000(紅字)貸應(yīng)付賬款-暫估入庫5000(紅字),借主營業(yè)務(wù)成本5000(紅字)貸:庫存商品5000(紅字)請問一下老師,預(yù)付賬款 5130元怎么樣才能平賬?謝謝!
老師,請問一下買入東西的時候:借:庫存商品 貸:銀行存款 后面計提存貨跌價準備:借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價準備 出售存貨的時候:借:主營業(yè)務(wù)成本和存貨跌價準備 貸:庫存商品 ? ?那后面的,收回的賣存貨的錢的時候呢,是不是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 ? ?怎么感覺這么奇怪,應(yīng)該不是這樣吧
當月付貨款時:借預(yù)付賬款,貸銀行存款。收到貨物未收到發(fā)票時:借庫存商品,貸預(yù)付賬款。當月出售貨物時:借主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)收賬款。月末結(jié)轉(zhuǎn)時:借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。次月收到發(fā)票后怎么做分錄?我前面的分錄對不對?
轉(zhuǎn)給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產(chǎn)的。
個稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個人可以開公司抬頭的電話費,但備注欄會寫個人姓名以及電話號,開這樣的發(fā)票如何寫會計分錄?如果是個人抬頭的電話費發(fā)票,如何寫會計分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫和實體倉庫里的東西不一致,入庫有時候會晚一些,在做銷售出庫單的時候就會有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過,我做賬是以發(fā)票來做的,收入是正確的。今天意識到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過導(dǎo)致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個問題呢?
你好,所以要時刻關(guān)注產(chǎn)品入庫出庫時間是吧?一定要有入庫出庫單給到財務(wù)是嗎?收入什么時候確認呢?
同學(xué)你好 對的 要有時間 收入開票的時候確認
你好,出口的,沒有對國外的客人開票,有要退稅,然后還有轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,只有內(nèi)銷的才有開票。
同學(xué)你好 對的 內(nèi)銷才開帶稅率的
那我收的這些外匯什么時候確認主營業(yè)務(wù)收入呢?
同學(xué)你好 你開票的時候
你好!我要開什么票呀?
開收入的出口發(fā)票 FOB