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老師,收到退回的增值稅該如何做賬,放到哪個科目去呢?是因為加計抵減率選擇錯了,多交的稅,更正報表后稅務(wù)退回的,不屬于那種先征后退的政策型退稅

2023-07-13 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-13 17:53

你好,借銀行存款貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

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快賬用戶5102 追問 2023-07-13 17:55

老師,那留底是不是就跟以前不一樣了?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 17:56

你好,咱們多交的退回來了。就沒有留底了。是多交的稅款沒有退回來以后抵扣才會有留抵多交的。

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快賬用戶5102 追問 2023-07-13 17:57

那就是做,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 17:58

你好,未交增值稅是二級科目 應(yīng)交稅費,未交增值稅這樣寫就對了。

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您好,那您紅字沖回支付稅金分錄,借銀行存款,借應(yīng)交稅費未交增值稅(紅字)
2023-07-13
你好,借銀行存款貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2023-07-13
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除,但營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費、未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。 借銀行存款貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2021-08-19
同學(xué) 您好 加計扣除應(yīng)該入其他收益 借:銀行存款 貸:其他收益 城建稅沖減稅金及附加 借:銀行存款 貸:稅金及附加
2023-12-12
借:銀行存款 (藍(lán)字) 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅(紅字)
2020-08-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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