應該是在發(fā)貨后再開發(fā)票
有一個供應商跟我們簽合同,我們付款后,因為對方貨物質量問題,不打算跟對方合作,但是對方就我們付過的款項不給開發(fā)票,請問怎么處理?
老師,您好!我想咨詢下實務中審批付款。 我認為付款都得有一個依據。一般支付尾款時,會讓對方給到送貨單或者對賬單。但是在面對全款支付貨款給供應商,必須先付款,供應商才發(fā)貨,不過我們是有合同的,請問這種情況,我要求業(yè)務員讓他們提供一份對賬單,有必要嗎?
老師好,還有把供應商沒開發(fā)票的放到應付賬款的借方,跟供應商對賬時,就不用再做別的分錄了,是嗎? 要是把供應商沒開發(fā)票的放到預付賬款里,對賬時是不是還要借應付,貸預付呢?謝謝
請問一下,我們是做工程的,我們是 甲方。 我們對工程 付款 每次只付 產值的7成,還有3成是質保金,通常都是完工一兩年之后才會付的。 供應商給我們開票 也是 只開付款的7成,還有3成的產值暫時不開票給我們的,等到一兩年后我們要給他們安排付款的時候供應商才會開票過來。 那么,我們做賬時,沒收到發(fā)票也沒付錢的那3成 要不要做進賬里的 ? 還是說 ,等到要給供應商付那3成的時候,收到供應商開的發(fā)票之后,才入賬 應付賬款30% 呀?
老師,我想問一下,我跟一家供應商簽合同我不是要付預付款嗎,對方開發(fā)票,應該在付預付款之前還是付款之后啊,財務覺得要拿到發(fā)票才審,但有些供應商覺得要發(fā)貨開發(fā)票才合規(guī),是付款時開發(fā)票還是發(fā)貨之后開發(fā)票
老師您好,我們公司把設備收益權轉讓給個人,個人給我們公戶轉款,然后設備產生收益由我們公司固定按月給返回客戶,收益虧損盈利都公司承擔,賬務處理怎么做呢?
問一下老師們, 其他應收款和其他應付款兩者有什么不同? 我理解能力差,請老師舉例講明白一點!先謝謝了
主播給我們代開發(fā)票,在我們公司做直播,可以開現(xiàn)代服務直播服務費或者文化服務直播服務費嗎
自己賬號之間轉款,一個轉出了,但另外一個下月才到賬,分錄是?
有要加工和可以直銷的商品,那發(fā)生的廠房水電、租金、工資等,要怎樣處理
老師你好,請問這個月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領用數(shù)是打的超定額,成品入庫是上月的沒請批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據,是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過過票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計算稅額阿。
三科精講課都聽完了 記不住不會做題怎么辦 有沒有什么方法……
有沒有財管所有的公式ppt呢 可以發(fā)一份嗎?
老師,內部研究開發(fā)形成的無形資產只產生暫時性差異,但不確認遞延所得稅費用,也不影響應交所得稅。而研發(fā)支出中的費用化支出不產生暫時性差異,不缺人遞延所得稅費用,但是會影響到應交所得稅。這樣理解對么
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有沒有什么條文依據呢
沒有文件規(guī)定的。發(fā)貨才代表合同的交易的完成哈
好的,謝謝您
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
就是開票的前提是合同交易完成并不是合同簽訂完成哈
是的,就是那個意思的哈