你好!是的,需要申報(bào)的
請(qǐng)問我們9月拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照(小規(guī)模納稅人),10月申報(bào)的時(shí)候要申報(bào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照印花稅嗎?實(shí)收資本沒到位,需要報(bào)資金賬簿印花稅嗎?企業(yè)成立,還有什么印花稅要申報(bào)嗎?
老師,我想請(qǐng)問一下我公司屬于一般納稅人的商貿(mào)公司,現(xiàn)在要申報(bào)印花稅,請(qǐng)問印花稅的申報(bào)方式。我們屬于是購(gòu)銷合同,是購(gòu)買的時(shí)候和銷售都需要申報(bào)印花稅嗎?還是只是銷售的時(shí)候申報(bào)?
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,無簽定購(gòu)進(jìn)、銷售合同,還需要根據(jù)實(shí)際采購(gòu)和銷售收入交納印花稅嗎?
小規(guī)模納稅人未到起征點(diǎn)減免的達(dá)不到起征點(diǎn)的減免增值稅稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入后需要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳如何填報(bào)申報(bào)表?
請(qǐng)問下老師,小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),未達(dá)起征點(diǎn),也無實(shí)收資本、購(gòu)銷合同,需要繳納印花稅嗎?需不需要申報(bào)?
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺(tái)車對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場(chǎng),比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
那我一季度沒申報(bào),現(xiàn)在可以補(bǔ)報(bào)嗎?
你好!看稅務(wù)局認(rèn)定你什么時(shí)候開始申報(bào)