匯算清繳,在主表營(yíng)業(yè)外收入里面填寫(xiě)就可以了。
我是小規(guī)模企業(yè),預(yù)交所得稅時(shí)沒(méi)有報(bào)未達(dá)到起征點(diǎn)免征的增值稅,匯算清繳時(shí)應(yīng)該塡調(diào)整表的哪一行
小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額未達(dá)到起征點(diǎn),減免了增值稅。然后又轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,這樣又多交了企業(yè)所得稅,企業(yè)少交了增值稅,多交了企業(yè)所得稅,劃算嗎?
小規(guī)模納稅人未到起征點(diǎn)減免的增值稅放營(yíng)業(yè)外收入后需納企業(yè)所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人未到起征點(diǎn)減免的達(dá)不到起征點(diǎn)的減免增值稅稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入后需要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳如何填報(bào)申報(bào)表?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶小規(guī)模納稅人減免1%增值稅,季度未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅,這個(gè)1點(diǎn)增值稅是計(jì)其營(yíng)業(yè)外收入,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得是按收入報(bào)嗎
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
郭老師,您好!就填在二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下的營(yíng)業(yè)外收入那欄嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
郭老師,分公司是小規(guī)模納稅人,總公司一般納稅人,為什么企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)的時(shí)候就變成一般企業(yè)了?
你好,你看下利潤(rùn)總額、資產(chǎn)和人數(shù)分別是多少,是不是超過(guò)了小型微利企業(yè)?
郭老師,資產(chǎn)總額沒(méi)有過(guò)5000萬(wàn),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn),從業(yè)人數(shù)也沒(méi)有超過(guò)300人。但是我填企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候電子稅務(wù)系統(tǒng)就自動(dòng)勾選一般企業(yè)了。我想請(qǐng)問(wèn)一下是不是有相關(guān)政策規(guī)定:分公司可以是小規(guī)模納稅人,增值稅和企業(yè)所得稅季度預(yù)申報(bào)可以單獨(dú),匯算清繳申報(bào)就不得單獨(dú)了?
你好,你分公司是單獨(dú)的申報(bào)匯算清繳嗎?只要是分公司,它不處于獨(dú)立法人資格,二他沒(méi)法抵扣所得稅。
他不能是小型微利企業(yè),不是不允許抵扣所得稅。
郭老師,我才接手工作半年。我現(xiàn)在又登入電子稅務(wù)局查看了一下企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表也是一般企業(yè)。但是增值稅是按季度申報(bào)的(填報(bào)是適用小規(guī)模納稅人的申報(bào)表)印花稅也是適用小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減征政策的。就是所得稅就不享受政策了。
你好,只要是分公司,它就不屬于小型微利企業(yè),這是規(guī)定,因?yàn)樗皇仟?dú)立法人資格。
謝謝郭老師
不要客氣,工作愉快。