你好;? ? 你這個發(fā)票 去看看? 是不是沒有及時上傳導(dǎo)致的;? ? 發(fā)票上傳后在去? ?查看; 你 7月開的;
你我于星期四的時候開了一張紅字信息表并且已經(jīng)成功上傳審核。因為需要發(fā)票沖紅,我是購買方。今天銷售方(跨?。┴攧?wù)拿到紅字信息表之后,開具紅字發(fā)票時發(fā)現(xiàn)沒有沒有這張紅字信息表,就是系統(tǒng)當(dāng)中找不到我開具的紅字信息表,所以紅字發(fā)票無法開具。然后我仔細(xì)核對了紅字信息表的名稱和稅號,并無任何錯誤,又發(fā)了電子版信息表給他,對方財務(wù)導(dǎo)入時依舊空白,無法成功,想問一下為什么對方在自己稅盤當(dāng)中沒有我開具的這張紅字信息表呢、
老師 您好 我想請問下7月份給客戶開的增值稅專用發(fā)票 客戶說不要了 然后我這邊打算做紅沖 紅字信息表已經(jīng)填好了 也導(dǎo)出來了 但沒有上傳 這時客戶又說這張票又不退回來了 那這張票還能抵扣嗎 我這邊填的紅字信息表要取消嗎
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點下
老師您好,我們公司是一般納稅人,我們給下家公司開了一輛機(jī)動車專用發(fā)票(不是統(tǒng)一銷售發(fā)票),我們下家把這個車開給了他的下家,后來我下家又紅沖了,并開具了紅字發(fā)票?,F(xiàn)在我們想把這輛車的發(fā)票在紅沖到我們公司,我們再開具紅字信息表的時候,顯示合格證狀態(tài)不正常,這是什么原因
老師您好,我們是一般納稅人企業(yè),我認(rèn)證了一張對方開錯的進(jìn)項票,然后我自己也開了紅字信息表,但是開的時候稅率進(jìn)項票是13%,但是我的自動帶出來的是9%,現(xiàn)在這個紅字信息表開錯了,這個現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢
中級會計分錄金額標(biāo)注了單位到底扣不扣分啊,有考過的說不扣的,也有說會扣的,有沒有老師咨詢過官方???
老師,我們前幾個月工資計入生產(chǎn)成本—工資,但沒有入庫,沒關(guān)系吧
今年紅沖去年銷售的紅字發(fā)票,今年交印花稅時要減去嗎
老師,我同時持有兩家公司,都是100%自然人獨自企業(yè),A公司賬面未分配利潤90萬,且不分配,實收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤是不是要交個人股息紅利?什么方案可以不用交到個稅?
老師,我同時持有兩家公司,都是100%自然人獨自企業(yè),A公司賬面未分配利潤90萬,且不分配,實收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤是不是要交個人股息紅利?什么方案可以不用交到個稅?
老師您好,我司是水產(chǎn)公司,進(jìn)項農(nóng)產(chǎn)品的收購發(fā)票稅務(wù)查賬說我們沒有按按規(guī)定開票,然后這就叫我們補(bǔ)一個點的稅給他做進(jìn)項轉(zhuǎn)出啊。我司現(xiàn)在需要補(bǔ)繳那個2023年跟2024的這個增值稅應(yīng)該怎么做賬?
老師,我同時持有兩家公司,都是100%自然人獨自企業(yè),A公司賬面未分配利潤90萬,且不分配,實收資本未全部到賬。B公司剛成立。我現(xiàn)在想要B公司去控制A并成為A的股東。這么操作的情況下,A公司的未分配利潤是不是要交個人股息紅利?什么方案可以不用交到個稅?
公司實繳年限,公司法變更前后是怎么規(guī)定的
所得稅季度申報這里填寫的是本年累計還是本月累計 應(yīng)該填寫什么
老師,所得稅申報時,工資薪金這塊是借方按照個稅系統(tǒng)申報的填寫還是按照賬上工資薪金一級科目,本年累計借方填寫?