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老師您好,我們是一般納稅人企業(yè),我認證了一張對方開錯的進項票,然后我自己也開了紅字信息表,但是開的時候稅率進項票是13%,但是我的自動帶出來的是9%,現(xiàn)在這個紅字信息表開錯了,這個現(xiàn)在應該怎么處理呢

2023-04-04 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-04 09:20

你好; 你去刪除紅字信息表;在重新去開; 你 看看是上傳到稅務系統(tǒng)沒有?

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快賬用戶3912 追問 2023-04-04 09:27

謝謝老師,我剛打電話聯(lián)系稅務局那邊操作了。

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齊紅老師 解答 2023-04-04 09:28

好的; 操作了就好的;??

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你好; 你去刪除紅字信息表;在重新去開; 你 看看是上傳到稅務系統(tǒng)沒有?
2023-04-04
您好,您描述的有誤,既然對方已經認證抵扣了,是需要對方申請開具紅字發(fā)票信息表給您公司的。您公司怎么能開出紅字發(fā)票信息表呢?
2020-11-26
你好,去更正修改之前的增值稅申報表,進項轉出刪除。
2024-04-28
你好,不用勾選這個,你開了紅字信息表,次月進項轉出就行。
2023-11-13
同學你好 這個不能撤回,已經開了紅字發(fā)票了
2021-08-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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