免稅的稅額你改成改成109.81。
對的是的是這么做的,提供服務(wù)里面。 那增值稅減免申報表需要填寫嗎@郭老師
老師,小規(guī)模企業(yè),季度0申報,是在哪里申報啊。我找郭老師。謝謝
帶著紙質(zhì)的申報表、公章、身份證。 老師,填寫更正的增值稅申報表只要填寫主表還是都要填寫呢@郭老師
郭老師,小規(guī)模增值稅申報,開票4000含稅,申報報表總是提示,報表填寫有問題嗎
找郭老師,郭老師,這個報表填寫對嗎,小規(guī)模增值稅申報
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補錄再25年,會不會涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費,錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報年報時候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
員工12月進(jìn)來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報工資時,離職時間填什么時候
老師你好入職時間是五月一日,個稅申報時間應(yīng)該是六月對嗎
老師,員工出差通行費發(fā)票抬頭是車牌,能用嗎
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會計分錄分別是啥
老師,我在申報增值稅的時候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會顯示出來不抵扣認(rèn)證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計數(shù)去了,我想問下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會顯示在增值稅申報表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報,是直接手動把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師,已簽收的銀行承兌怎么查詢不到呢?
老師,請教下,收到保理費和支付保理費,銀行直接把貼息費扣了,支付保理費時開了一張專票,這兩筆分錄怎么寫
郭老師,為什么是109.81呢
剛才寫錯了,3960‘4*3% 你填寫118.82試一下。
老師,還是提示呢
給它改成118.80試一下的。
還提示紅框,這是為什么呢,填寫的欄次不對嗎
你看一下你第19行自己能填寫進(jìn)去嗎?19行和20行填寫一樣。
19行不能自己填寫
19行應(yīng)該等于20行,你退出去,你換一個瀏覽器試一下。
老師,換個瀏覽器也不行
你登錄電子稅務(wù)局的時候,你看一下你這個有新版登錄嗎。你用新版的登錄進(jìn)去。
沒有提示有新版,一直是這個樣
你登錄之前右上角這個
新版的挺麻煩,還得注冊,新舊應(yīng)該都可以使用啊
舊版的容易出錯,你可以問一下你數(shù)據(jù)。
老師,新版的也不行,數(shù)據(jù)沒有錯誤
你去看下你有沒有貨物的稅種認(rèn)定。 稅務(wù)局,我的信息企業(yè)信息里面。
老師,您看一下,稅種認(rèn)定和開票信息
沒有貨物的范圍 你讓你稅務(wù)局給你增加吧