你好,需要的,但是填寫不了負(fù)數(shù),你先別填寫了,你看一下附表一能填寫了嗎?
增值稅納稅申報(bào)表里面的服務(wù)減除清單怎么填?增值稅納稅申報(bào)的成品油、海關(guān)憑證抵扣、農(nóng)產(chǎn)品抵扣如果沒有相應(yīng)業(yè)務(wù)是不是就不用提交?服務(wù)減除清單和附表三是不是只有差額征稅的才需要提交?這個(gè)服務(wù)減除清單的開票方填誰???謝謝 還有那個(gè)成品油是怎么才需要填寫呢?
老師,我們是提供醫(yī)療服務(wù)的機(jī)構(gòu),免增值稅,請(qǐng)問申報(bào)增值稅的時(shí)候金額報(bào)0還是把正常的金額填進(jìn)去,然后去免稅表里面填,還是怎么申報(bào)?
老師,提供咨詢服務(wù)的收入《免稅》,增值稅納稅申報(bào)表,不是填寫《本期銷售情況明細(xì)表》中四模塊:免稅嗎
老師,外貿(mào)企業(yè)申報(bào)增值稅,《增值稅減免申報(bào)明細(xì)表》里第8欄,“出口免稅”這一項(xiàng)需不需要填寫?我們都是需要退稅的業(yè)務(wù),這里寫的是免稅,需要填嗎
老師,開的技術(shù)服務(wù)免稅發(fā)票,填在免稅欄,那要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
暫存了,主表出不來
附表一填了負(fù)數(shù)然后暫存了主表出不來,
那是要去電子稅務(wù)局申報(bào)嗎
你別暫存你就是保存。
可以保存
然后你看一下主表取出了嗎?減免明細(xì)表你不用填寫,直接保存,試一下能申報(bào)了吧。
主表出了,減免明細(xì)表我填寫了呢,可以不用填寫嗎
你好,你能保存了,能填寫的可以填寫。
申報(bào)成功了呢
開的技術(shù)服務(wù)免稅發(fā)票,填寫了減免明細(xì)表沒有問題吧
沒有問題的,可以的。