你好,所有的都需要填寫(xiě)。
老師,你好我在學(xué)增值稅納稅申報(bào),都是3%的稅率為什么這個(gè)表有的需要填寫(xiě),有的這里不需要填寫(xiě)要到主表填寫(xiě)呢,有點(diǎn)不明白,這個(gè)表是只針對(duì)服務(wù)還是勞務(wù)???
老師,你好我在學(xué)增值稅納稅申報(bào),都是3%的稅率為什么這個(gè)表有的需要填寫(xiě),有的這里不需要填寫(xiě)要到主表填寫(xiě)呢,有點(diǎn)不明白,這個(gè)表是只針對(duì)服務(wù)還是勞務(wù)???
老師,一般納稅人,增值稅稅控盤(pán)抵減,我怎么覺(jué)得附表四和減免稅申報(bào)表是重復(fù)填寫(xiě)呢?如果只填寫(xiě)附表四,主表減征額帶不出來(lái),必須填寫(xiě)減免稅申報(bào)表,這兩個(gè)不是重復(fù)填寫(xiě)了嗎
老師,一直零申報(bào)的企業(yè)現(xiàn)在申請(qǐng)注銷(xiāo),去稅務(wù)局填寫(xiě)申報(bào)表,這個(gè)申報(bào)表是只填寫(xiě)001主表就行,還是下面的都要填寫(xiě)
老師 你好 填紙質(zhì)版增值稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),附加稅的報(bào)表需要填寫(xiě)嗎
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶(hù)勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢(qián)必須打給公戶(hù),錢(qián)到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車(chē)票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買(mǎi)進(jìn)茶和包裝,開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣(mài)出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開(kāi)票呢?發(fā)票上分類(lèi)編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤(rùn)期末?期初利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn);往來(lái)款余額不超過(guò)收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬(wàn),實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬(wàn)
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車(chē)賣(mài)給個(gè)人,開(kāi)的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn),印花稅報(bào)買(mǎi)賣(mài)合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬(wàn)報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
不用交稅的話(huà),附表一跟附表二都是填寫(xiě)0 嗎?
只要更正增值稅申報(bào)表就可以了吧,其他可以不用更正吧
你那個(gè)50萬(wàn)需要填寫(xiě)減免明細(xì)表。
老師建議我這邊先填好要更正的數(shù)據(jù)還是去大廳那邊填寫(xiě)呢
有專(zhuān)票嗎?沒(méi)有專(zhuān)票的附加稅不需要交,其他的都是零申報(bào)。
都是電子普通發(fā)票
你那個(gè)50萬(wàn)需要填寫(xiě)減免明細(xì)表。減免明細(xì)表,減免項(xiàng)目選擇什么啊
45308免稅性質(zhì)選擇這一個(gè),然后第一列和第三列的銷(xiāo)售額填寫(xiě)50萬(wàn),減免的稅額填寫(xiě)50萬(wàn)乘以3%。
那主表怎么填寫(xiě)呢
沒(méi)有看到45308這個(gè)免稅性質(zhì)呢
我看了都是最新的減免性質(zhì),小規(guī)模減按1%征稅
你好,你不是去年50萬(wàn)免稅的嗎?主表在第12行里面填寫(xiě)啊,減免明細(xì)表截圖。
老師,你看
免稅性質(zhì),免稅性質(zhì)你去減免性質(zhì)里面填寫(xiě)能有嗎
老師,這里也沒(méi)有呀
一定會(huì)有的,如果沒(méi)有的話(huà),你去稅務(wù)局吧,不清楚 看圖片
老師,找到了,然后提示這個(gè)
你好,截圖你的減免明細(xì)表和主表看一下的。
最后又提示這個(gè)
明天可以再試一下的,如果不行的話(huà),再找你稅務(wù)局。
要么就直接現(xiàn)在問(wèn)你稅務(wù)局,很有可能你得去大廳申報(bào)。
好的,老師22年第三季度紅沖了發(fā)票,但是申報(bào)增值稅的時(shí)候忘記把紅沖的金額,那現(xiàn)在更正22年第三季度申報(bào)表應(yīng)該填寫(xiě)哪幾個(gè)表格
銷(xiāo)售額合計(jì)是多少的?