你好,同學(xué),這個(gè)不屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,記入固定資產(chǎn)清理,結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
我建筑安裝公司,出售固定資產(chǎn)車輛開(kāi)了發(fā)票,做賬時(shí)做了固定資產(chǎn)清理,但稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)比對(duì)我們利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入和我們?cè)鲋刀惿陥?bào)數(shù)據(jù)不一致,少了這個(gè)固定資產(chǎn)清理這個(gè)數(shù)值,請(qǐng)問(wèn)老師這該怎么辦?固定資產(chǎn)清理這個(gè)應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入么?這樣營(yíng)業(yè)收入就能比對(duì)上
就是我公司固定資產(chǎn)賣了30萬(wàn),在會(huì)計(jì)科目做的是固定資產(chǎn)清理,不是收入,然后用固定資產(chǎn)清理和固定資產(chǎn)數(shù)字平之后,多出來(lái)的錢做資產(chǎn)處理?yè)p益這個(gè)科目去了,但是在增值稅主表里就顯示的收入是30萬(wàn),那樣就是表和賬本收入不符,這樣稅務(wù)說(shuō)有問(wèn)題,怎么處理呀?
老師問(wèn)一下,我們企業(yè)銷售固定資產(chǎn)收到多少錢就交了多少錢,沒(méi)開(kāi)票做的營(yíng)業(yè)外收入,但是全計(jì)到固定資產(chǎn)清理這里了,匯算清繳的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入和開(kāi)票系統(tǒng)的開(kāi)票數(shù)不一樣有影響嗎?處置固定資產(chǎn)只有凈收益記在營(yíng)業(yè)外收入
清理了一個(gè)固定資產(chǎn)沒(méi)開(kāi)發(fā)票,增值稅附表一里填了不開(kāi)票收入,我做賬做到固定資產(chǎn)清理,現(xiàn)在報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅,跳出來(lái)說(shuō)營(yíng)業(yè)收入和增值稅報(bào)表里的收入有差異,因?yàn)槲易鲑~是固定資產(chǎn)清理,不是做到收入里,所以我報(bào)所得稅,是不是要把這個(gè)固定資產(chǎn)清理的收入,也加到營(yíng)業(yè)收入里?但這樣的話,它又提示營(yíng)業(yè)收入和財(cái)務(wù)報(bào)表里的不一樣了,因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)我做賬來(lái)的也是,營(yíng)業(yè)收入沒(méi)有那個(gè)清理的金額
出售固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)報(bào)的未開(kāi)票收入,但是做賬的時(shí)候計(jì)入的科目是固定資產(chǎn)清理,那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不是少了44247.8元這比金額么,哪里做錯(cuò)了
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
但是我申報(bào)收入了
對(duì),同學(xué),申報(bào)增值稅是需要申報(bào)收入的
那怎么申報(bào),科目不計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我申報(bào)表申報(bào)了這筆收入,那么實(shí)際做賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和申報(bào)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額不符了
這個(gè)沒(méi)有影響的,增值稅上的銷售額是計(jì)稅依據(jù),不是會(huì)計(jì)是收入
那我申報(bào)的金額是44247.8元,還是處置固定資產(chǎn)最后拿到的營(yíng)業(yè)外收入3136.63元
同學(xué),申報(bào)的金額是44247.8元
按13%申報(bào)么
嗯嗯,是這樣的同學(xué)