你好;? ? ?到時(shí)? ? 有收入做;? 借? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工??
老師,我公司建筑勞務(wù)公司,一月二月三月份都沒(méi)有收入,但是工程施工科目每個(gè)月借方科目都有余額,對(duì)于工程施工科目我月底應(yīng)該怎么處理?沒(méi)有收入是結(jié)轉(zhuǎn)工程施工科目還是等以后月份確認(rèn)收入的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)工程施工科目?
請(qǐng)問(wèn)建筑公司,我們跟勞務(wù)班組已經(jīng)結(jié)算,但款項(xiàng)未付,勞務(wù)班組也未提供發(fā)票,可以把這部分結(jié)算做到工程施工科目結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
建筑勞務(wù)清包 工,月底一共發(fā)生了120萬(wàn)的成本,分錄是借:工程施工 貸應(yīng)付職工薪酬,已經(jīng)開(kāi)具了500萬(wàn)的發(fā)票,月底應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
建筑行業(yè): 10月份暫估A項(xiàng)目分包款40萬(wàn),當(dāng)月已結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:工程施工-分包工程 貸:應(yīng)付款-暫估成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-分包工程 那12月份收到發(fā)票A項(xiàng)目分包款40萬(wàn)發(fā)票,款還沒(méi)付。這個(gè)分錄我應(yīng)該怎做?
老師您好 我們是和國(guó)企建筑集團(tuán)分包的工程項(xiàng)目屬于3%的勞務(wù)分包合同 現(xiàn)在項(xiàng)目工程款到我們公司啦,現(xiàn)在我們要把款付給下面純勞務(wù)的施工隊(duì)伍,施工隊(duì)開(kāi)具給我們的發(fā)票是*建筑服務(wù)*工程服務(wù) 能不能使用? 還是要開(kāi)具*建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)才可以?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開(kāi)票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開(kāi),如果5月份開(kāi)不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開(kāi)的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢(qián)已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開(kāi)戶(hù)呢,3月下旬開(kāi)業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶(hù)發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
你說(shuō)的收入是項(xiàng)目上的回款嗎
你好; 對(duì)的; 你按照完工進(jìn)度比例來(lái)做的收入部分的??