您好 可以把這部分結(jié)算做到工程施工科目結(jié)轉(zhuǎn)成本
請問建筑公司,我們跟勞務(wù)班組已經(jīng)結(jié)算,但款項未付,勞務(wù)班組也未提供發(fā)票,可以把這部分結(jié)算做到工程施工科目結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
建筑公司,這個季度部分項目未開發(fā)票,但有很多成本票,都在工程施工里面,現(xiàn)在我能結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里嗎?還有個別項目到現(xiàn)在也沒有開過一張發(fā)票,但成本已經(jīng)好多了,能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
請問老師,我們是一家建筑勞務(wù)公司,純提供人工的,2020年有一個項目已經(jīng)結(jié)束了,但是甲方只給結(jié)算了一小部分工程款,這一部分我們開具了發(fā)票,剩下的我要怎么做賬呢,工人成本我都做到勞務(wù)成本里了,怎么往主營業(yè)務(wù)成本里轉(zhuǎn)呢,按什么比例
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司,按開票計算收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。不開票,就不結(jié)轉(zhuǎn)。工人工資平時計入勞務(wù)成本,未結(jié)轉(zhuǎn)前在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨欄顯示。因為工程未到結(jié)款期,所以勞務(wù)成本的借方余額年末也未結(jié)轉(zhuǎn)。專管員說我們是服務(wù)業(yè),報表上不讓有存貨,讓調(diào)賬調(diào)表。因為請問我需要怎么做?
老師請問,建筑公司,上月有購進(jìn)勞務(wù)發(fā)票,前任借:工程施工一勞務(wù)500,貸:應(yīng)付,本月有該項目收入,我結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營成本400,貸:工程施工一勞務(wù)400,本期收入只匹配這些成本可以嗎多余的下次有收入再結(jié)轉(zhuǎn)?分錄對嗎
老師好,我把2025.3月份勾選認(rèn)證完成的專用發(fā)票當(dāng)普票入賬了,進(jìn)項稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷錯誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報表嗎?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
更改法人修改章程案出資時間出資額怎么填
老師,我們單位的小汽車車保險燃油費過路費維修費這些,想要報銷不過戶租賃的情況需要開租賃發(fā)票,一般一年租多少合適??
您好,老師。 銀行外幣賬戶余額是0,等于人民幣也是0嗎? 比如在做賬系統(tǒng)上,顯示本位幣和人民幣, 本位幣為0,人民幣余額為-200。 期末調(diào)匯只要把這-200結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益平賬,是這樣嗎?
老師小規(guī)模企業(yè)匯算清繳怎么做?
無票支出在匯算清繳中納稅調(diào)整明細(xì)表的哪一行調(diào)增?
研發(fā)部門使用的滴管、玻璃瓶、鍋鉗、溫度計、PH計等這些小金額的費用,是放在研發(fā)支持-直接材料里,還是放在檢測費里,或是其他科目里?
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老師,跨年匯算清繳結(jié)束了,對方還未提供發(fā)票,款項也未付,可以這樣操作嗎?
匯算清繳沒有收到發(fā)票 要納稅調(diào)整
老師,請問如果匯算清繳結(jié)束前收到發(fā)票,可以放在去年的憑證后面嗎?
如果匯算清繳結(jié)束前收到發(fā)票,可以放在去年的憑證后面
老師,如果匯算清繳結(jié)束后收到發(fā)票,去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,是不是也要納稅調(diào)整呀?
匯算清繳的時候沒有收到發(fā)票 就應(yīng)該在匯算清繳的時候納稅調(diào)增