你好 進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。企業(yè)購(gòu)入的同時(shí)符合既用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目(不含免征增值稅項(xiàng)目)也用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目、免征增值稅(以下簡(jiǎn)稱免稅)項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的固定資產(chǎn),則可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 所以你們的空調(diào)扇可以抵扣進(jìn)項(xiàng),可以做固定資產(chǎn)管理。
公司購(gòu)買了一棟價(jià)值1000多萬(wàn)的不動(dòng)產(chǎn)用作員工的新食堂,進(jìn)項(xiàng)稅額是100萬(wàn),老板會(huì)計(jì)把這筆支出用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅??墒嵌惙ㄓ幸?guī)定,專用于員工集體福利的支出費(fèi)用不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。老師好有什么好的處理方式可以吧這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)呢?
你好,我們單位購(gòu)買汽車所開具的增值稅普通發(fā)票是不能抵扣呀,必須得是增值稅專用發(fā)票才可以抵扣呀,這是可以抵扣我們的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?怎么做賬務(wù)處理?
購(gòu)買的空調(diào)扇用于車間工人和機(jī)器降溫用,這個(gè)做什么賬務(wù)處理呢。進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師,我們采購(gòu)一批工作服,金額4500,我可以這樣做賬務(wù)處理嗎?進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?1、企業(yè)購(gòu)入生產(chǎn)車間所需的工作服,計(jì)入低值易耗品科目,2、生產(chǎn)車間實(shí)際領(lǐng)用工作服,計(jì)入制造費(fèi)用,3、期末結(jié)賬時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問(wèn)老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說(shuō)的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬(wàn),報(bào)表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬(wàn)入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬(wàn),那稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬(wàn)可以嗎?沒(méi)有發(fā)票也填96萬(wàn)嗎?
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬(wàn)入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬(wàn)可以嗎?沒(méi)有發(fā)票也填96萬(wàn)嗎?,
去年的外銷已開票確認(rèn)收入,今年說(shuō)要轉(zhuǎn)視同內(nèi)銷,這個(gè)發(fā)票需要重開嗎?去年已確認(rèn)收入,現(xiàn)在增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
固定資產(chǎn)一次性扣除,匯算清繳,去年享受了加速折舊,今年這個(gè)資產(chǎn),稅務(wù)折舊這塊填0這個(gè)表過(guò)不去了?
匯算清繳是調(diào)整當(dāng)期多交所得稅,是所得稅費(fèi)用,然后其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎
去年?duì)I業(yè)成本,做成營(yíng)業(yè)外支出了,那用以前年損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,那這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因
那如果是租的集體宿舍開的專票可以抵扣嗎?
不可以,這個(gè)是只用于集體福利,所以不能抵扣。