你好; 是的;? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額? ?
老師好,小規(guī)模季度不超30萬,減免增值稅,那減免的增值稅要怎么做帳,我之前做到營(yíng)業(yè)外收入~政府補(bǔ)助,但稅金先征后返才算政府補(bǔ)助嗎?那減免的稅金到底該如何做帳呢?
免征增值稅的稅額,計(jì)入哪個(gè)科目。享受優(yōu)惠政策的計(jì)入政府補(bǔ)助嗎?享受季度不超過30萬的計(jì)入哪個(gè)科目
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人2022年季度不超過45萬,減免的增值稅屬于政府補(bǔ)助嗎?查了百度,圖片說不屬于
老師, 小規(guī)模季度開具不滿30萬不需要繳納增值稅 你們是把這部分增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的政府補(bǔ)助還是減免稅額?
老師,小規(guī)模季度沒有超過30萬,稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入的哪個(gè)科目,增值稅稅額減免屬于政府補(bǔ)助嗎?
老師,稅局打電話說公司購(gòu)銷不匹配,這種要怎么處理解決這個(gè)問題?
老師 請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費(fèi)都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問題一:是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問題二:勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計(jì)算所得稅費(fèi)用,會(huì)計(jì)利潤(rùn)也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計(jì)算所得稅費(fèi)用?
老師,有個(gè)公司要出變更費(fèi)用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費(fèi),發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因?yàn)橹挥形覀児居须娰M(fèi)賬號(hào)
老師,那如果沒有審計(jì)有什么影響
老師,審計(jì)是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個(gè)禮拜是吧,審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎?如果審計(jì)不通過怎么辦
我們有個(gè)全資子公司,名下三個(gè)員工是給母公司干客服的,但是這個(gè)子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個(gè)子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要?dú)w還的款,入賬是營(yíng)業(yè)外收入,需要交稅嗎?
增值稅減免稅額屬于政府補(bǔ)助嗎?老師
你好;? 可以算是的; 是的??