之前是借銀行存款 貸預(yù)收賬款嗎? 現(xiàn)在借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 企業(yè)所得稅按照利潤(rùn)表是額實(shí)際收入來(lái)報(bào)
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開發(fā)票。因?yàn)橹奥犝f(shuō)沒有確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入就沒有營(yíng)業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營(yíng)業(yè)成本里,導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)成本低,請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?謝謝!
老師,你好,2016年企業(yè)自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補(bǔ)營(yíng)業(yè)稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補(bǔ)收入后還要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金,交所得稅時(shí),做那個(gè)申報(bào)表的時(shí)候由于稅務(wù)系統(tǒng)的問(wèn)題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數(shù)據(jù)累計(jì)填在2015年申報(bào),就根據(jù)2015年的報(bào)的那個(gè)申報(bào)表補(bǔ)所得稅和滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)自查補(bǔ)稅部分和補(bǔ)的收入,在賬上怎么做賬務(wù)處理。
老師你好,小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價(jià)是1227141.30元,2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元,在2023年4月份去稅務(wù)局大廳柜臺(tái)上已經(jīng)更正申報(bào)了2022年第四季度的增值稅申報(bào)表,并在2023年第一季度繳納了相關(guān)重開具3%的增值稅 ,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風(fēng)險(xiǎn)提示22年的增值稅申報(bào)表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表上的收入相差這個(gè)1227141.30元,請(qǐng)問(wèn)這應(yīng)該怎么辦?
你好,在2021年預(yù)收了工程進(jìn)度款,一直沒做收入處理。在2023年3月,稅務(wù)局要求我們補(bǔ)繳企業(yè)所得稅及滯納金,之后在6月已經(jīng)開具發(fā)票出來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)這帳要怎么記?這個(gè)季度的企業(yè)所得稅要怎么申報(bào)?謝謝
企業(yè)所得稅匯算清繳溫馨提示 ?????? 2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)開始。為幫助您更好地完成年度匯繳申報(bào),我們對(duì)貴單位上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)和本年四季度預(yù)繳申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行掃描,發(fā)現(xiàn)可能存在一些涉稅疑點(diǎn),現(xiàn)提示提醒如下,請(qǐng)?jiān)?023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中予以關(guān)注: ?????? 一、您單位2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)疑似存在: ?????? 1.存在稅收罰款滯納金支出,可能存在A105000表第19行或第20行未足額調(diào)增的情況。 ?????? 請(qǐng)您收到本提示后及時(shí)排查,對(duì)不符合稅收規(guī)定的,予以更正;并請(qǐng)?jiān)?023年度企業(yè)所得稅匯算清繳中規(guī)范申報(bào)。如已排除風(fēng)險(xiǎn),可忽略此信息;如有疑問(wèn),可咨詢所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)或12366。 ?????? 感謝您對(duì)稅收工作的支持! 國(guó)家稅務(wù)總局東莞市稅務(wù)局謝崗稅務(wù)分局
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了
老師,為什么伏先股籌資會(huì)增加一定的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師就是電子的通行費(fèi)的普票的稅額會(huì)在電子稅務(wù)局的勾選里面嗎?還是說(shuō)要自己填?
新接手一家公司,沒有年檢,對(duì)方直接唯一的基本戶注銷了,請(qǐng)問(wèn)這樣也可以是嗎?那是不是接手后直接開個(gè)基本戶就可以呀?當(dāng)年開新戶就不用年檢了嗎?
貿(mào)易出口退稅和工廠出口退稅區(qū)別是工廠是免稅貿(mào)易是退稅??
其他應(yīng)收款挺大的,以往年度都掛著,好像也沒預(yù)警,一般什么情況會(huì)出現(xiàn)預(yù)警問(wèn)題?
老師,我是小微企業(yè),一般納稅人,收入支出很少,匯算清繳時(shí)填寫的表單要自己勾選,還是系統(tǒng)默認(rèn)的填寫就好呢
請(qǐng)問(wèn)老師,有初高中教育培訓(xùn)公司的管理文件嗎?教師管理,學(xué)生管理,公司管理這三方面