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老師,你好,我發(fā)現(xiàn)我們財務報表得期初數(shù)據(jù)都不一致,經(jīng)歷了幾任會計,這個期初數(shù)據(jù)和電子稅務局的不一致。報表錯了影響大么

2023-01-02 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-02 18:08

同學你好 你能找到不一致的原因的嗎?

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快賬用戶5186 追問 2023-01-02 18:10

不好找,太長時間了,也不知道發(fā)霉誰做錯了

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齊紅老師 解答 2023-01-02 18:12

同學,你好 那就不用管期初了

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快賬用戶5186 追問 2023-01-02 18:13

季度所得稅那里季度期初期末都錯了,這影響大么

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齊紅老師 解答 2023-01-02 18:14

同學,你好 你接手之后的帳都對嗎?

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快賬用戶5186 追問 2023-01-02 18:15

我剛接手第一個季度,

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快賬用戶5186 追問 2023-01-02 18:15

那以前的咋辦。

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齊紅老師 解答 2023-01-02 18:16

同學,你好 你確保你做的賬是對的,就行 之前的賬調(diào)整不了,就放著

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快賬用戶5186 追問 2023-01-02 18:17

應該需要查以前年度,需要的時間比較多,我先按照帶出來數(shù)據(jù)報吧,等找到原因再調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-01-02 18:18

同學,你好 這個可以的

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快賬用戶5186 追問 2023-01-02 18:19

這個會被稅局罰款的么

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齊紅老師 解答 2023-01-02 18:19

同學,你好 一般不會的

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快賬用戶5186 追問 2023-01-02 18:21

還有老師,今年的增值稅和所得稅收入不一致,是第二季度出錯了,我能加到第四季度報么。

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齊紅老師 解答 2023-01-02 18:21

同學,你好 這個可以的

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快賬用戶5186 追問 2023-01-02 18:21

都是屬于免稅收入。

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齊紅老師 解答 2023-01-02 18:21

同學,你好 當年申報了就行

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快賬用戶5186 追問 2023-01-02 18:27

還有老師,增值稅申報了,但是計提得時候少計提了,這個應該怎么補小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2023-01-02 18:28

同學,你好 你不是免稅收入嗎?沒有增值稅的

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快賬用戶5186 追問 2023-01-02 18:31

這個開專票得是少計提得。跟上表不一樣

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齊紅老師 解答 2023-01-02 18:31

同學,你好 那就補計提

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同學你好 你能找到不一致的原因的嗎?
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