借:應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)收票據(jù)

老師好,我們欠A供應(yīng)商貨款未付,A供應(yīng)商買了一些我們的商品,我們銀行已收款。請問做賬這筆收款怎么沖A供應(yīng)商的應(yīng)付款?分錄怎么做?謝謝
老師好,A供應(yīng)商返利給我們,已銀行收款。我們還欠A供應(yīng)商貨款未付的,這筆返利收入請問做賬怎么沖減A供應(yīng)商的應(yīng)付款,分錄怎么做?謝謝
欠供應(yīng)商一筆款,供應(yīng)商也同意不用付款了。怎么做會計分錄。
應(yīng)收票據(jù)付款供應(yīng)商這筆分錄怎么做?
老師好,我們開商業(yè)承兌匯票639660元,票據(jù)到期前分批銀行付貨款,7.19票據(jù)到期日把這筆款全付完了,供應(yīng)商方又給我們把這筆款轉(zhuǎn)過來我們又操作了清票。分錄應(yīng)該怎么做
我們是人力資源行業(yè),勞務(wù)派遣項目選擇簡易計稅方式,現(xiàn)在還需要備案嗎?
老師您好,公司賬上有去年的存貨庫存,后來直接沒用庫存商品科目直接入成本了,那個庫存可以分攤結(jié)轉(zhuǎn)到每個月的成本中嗎
老師,請問一下,一般納稅人6%稅率,小規(guī)模開1%普票給一般納稅人,補多少稅差?
老師,自產(chǎn)自銷的園林公司銷售苗木,增值稅免稅,企業(yè)所得稅這塊也免稅嗎
老師,我們公司老板的社保全部由公司承擔(dān),但是她個人部分還是從工資里扣除,這個怎么記賬呢?
生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品,買材料要怎么做分錄
老師好,單位產(chǎn)出制造成本等于什么?
包裝袋子的制版費,應(yīng)該入成本,到產(chǎn)品里面去攤銷還是一次計入銷售費用,包裝費
一般納稅人購進用于招待客戶的餐飲80萬不含稅和住宿40萬不含稅,都取得增值稅專用發(fā)票。如何做分錄
一般納稅人的商貿(mào)企業(yè)銷售商品的金額 是由會計核算后給業(yè)務(wù)做合同的嗎?
承兌到期了,該怎么做分錄
借:銀行存款
貸:應(yīng)付票據(jù)
但他做的是 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)付票據(jù) 借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收票據(jù) 到期: 借:應(yīng)付票據(jù) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金 借:銀行存款 貸:財務(wù)費用
你們公司是承兌方,是吧
就是我們收到票據(jù)給的對方的
還支付了保證金
那你們是支付方了,這種寫沒有問題
出票人不是我們單位,是客戶轉(zhuǎn)讓給們的,到期了這個怎么做?
還沒到期給了供應(yīng)商這個科目怎么做?
借:應(yīng)付票據(jù)
貸:銀行存款
出票是客戶給我們,之后轉(zhuǎn)手給供應(yīng)商,還未到期,怎么做分錄?之后到期后還要做分錄?
借:應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)收票據(jù)
轉(zhuǎn)手給借應(yīng)商
借:應(yīng)收票據(jù)
貸:應(yīng)付票據(jù)
到期了這邊還要做分錄嘛?還是這樣就到此結(jié)束了?
到期了這邊還要做分錄嘛?還是這樣就到此結(jié)束了?
到期了就是銀行支付了
這樣還要不要做分錄,現(xiàn)在我不明白的是,既然給到對方了,這邊銀行不會發(fā)生這邊還要怎么做什么分錄的?
應(yīng)付票據(jù)到期就要承兌,支付給對方的
要不然對方拿著一張票據(jù)做什么了,就是要變現(xiàn)
但這張承兌不是我們自己的,是別家轉(zhuǎn)手的,應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)應(yīng)付票據(jù),到期難道還會轉(zhuǎn)到我們賬戶里?
那就沒銀行存款什么事了