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老師好,我們欠A供應商貨款未付,A供應商買了一些我們的商品,我們銀行已收款。請問做賬這筆收款怎么沖A供應商的應付款?分錄怎么做?謝謝

2021-07-12 22:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-12 22:08

您好 請問您欠款的時候分錄怎么寫的

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快賬用戶5451 追問 2021-07-12 22:09

借:原材料 貸:應付賬款_A公司

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快賬用戶5451 追問 2021-07-12 22:10

現(xiàn)在收到供應商拿我們貨的貨款,該怎么沖應付款?分錄如何處理,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-12 22:14

借:應付賬款-A公司 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應急增值稅-銷項稅額

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快賬用戶5451 追問 2021-07-12 22:29

借:應付賬款-A公司 100000 借:銀行存款100000 貸:主營業(yè)務收入200000 銷售給供應商的貨物是10萬,那現(xiàn)在主營業(yè)務收入是20萬?不是很理解

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齊紅老師 解答 2021-07-12 22:40

您欠對方多少錢 收回多少錢? 欠A供應商貨款未付,A供應商買了一些我們的商品,我們銀行已收款。 您欠了對方款項 收了銀行存款 然后還要抵減應付賬款 不是嗎

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您好 請問您欠款的時候分錄怎么寫的
2021-07-12
這個返利的話是供應商給你開紅字,你這邊直接沖減你的成本處理。
2021-07-12
同學,你好 借:應付賬款 200 貸:銀行存款200
2024-05-25
當時欠供應商B的分錄 借庫存或其他科目2000, 貸應賬款B 2000 現(xiàn)在A幫你付款 借應付賬款B 2000 貸其他應付款(或應付賬款)A2000
2020-11-09
您好,這個是可以的,直接應付賬款和銀行存款
2024-04-29
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