你好,這個不存在損益科目,不需要結(jié)轉(zhuǎn)
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 這筆分錄要怎樣理解?
老師,如果因?yàn)檎{(diào)整跨年分錄做了分錄借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付工資-應(yīng)付職工薪酬 那期末需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師你好,有一筆 1、借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬 到月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師:你好!請問由于工程未結(jié)款,已支付的勞務(wù)費(fèi)沒有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù),可以用借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)付職工薪酬 來平賬嗎?
旅游公司內(nèi)賬,支付給幾個股東的分紅是計(jì)提借利潤分配一應(yīng)付股利,貸應(yīng)付股利,支付,借應(yīng)付股利貨現(xiàn)金。后面結(jié)轉(zhuǎn)的話是不是要結(jié)轉(zhuǎn)兩次,支付完結(jié)轉(zhuǎn)借利潤分配—未分配利潤,貸利潤分配—應(yīng)付股利。月底結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤,貸利潤分配—未分配利潤?可不可以只結(jié)轉(zhuǎn)一筆借本年利潤,貸利潤分配—應(yīng)付股利?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
做了這筆分錄,資產(chǎn)負(fù)債表沒有體現(xiàn)利潤分配未分配利潤這個數(shù)出來,為什么呢?
就是體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤里邊哈
請您幫我看看我哪里做錯了
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B利潤表的凈利潤%2B/-調(diào)整的利潤分配
好的,調(diào)整的書就是我做的補(bǔ)提企業(yè)所得稅是吧
嗯嗯,就是那樣子處理的
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。