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老師你好,有一筆 1、借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬 到月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

2023-07-11 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-11 16:31

你好,這個不存在損益科目,不需要結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶1164 追問 2023-07-11 17:01

做了這筆分錄,資產(chǎn)負(fù)債表沒有體現(xiàn)利潤分配未分配利潤這個數(shù)出來,為什么呢?

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齊紅老師 解答 2023-07-11 17:03

就是體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤里邊哈

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快賬用戶1164 追問 2023-07-11 17:07

請您幫我看看我哪里做錯了

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齊紅老師 解答 2023-07-11 17:11

資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B利潤表的凈利潤%2B/-調(diào)整的利潤分配

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快賬用戶1164 追問 2023-07-11 17:14

好的,調(diào)整的書就是我做的補(bǔ)提企業(yè)所得稅是吧

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齊紅老師 解答 2023-07-11 17:17

嗯嗯,就是那樣子處理的

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快賬用戶1164 追問 2023-07-11 17:18

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-11 17:19

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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你好,這個不存在損益科目,不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2023-07-11
同學(xué)您好,你好,不要 的,這種情況 不要結(jié)轉(zhuǎn)了的
2023-03-14
你好在應(yīng)付職工薪酬,有余額的
2022-06-14
你好;如果你跨年補(bǔ)計(jì)提 社保的話; 那么就是這樣做分錄的 。? 這個是 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則跨年補(bǔ)計(jì)提會用到的科目分錄? ?
2021-12-01
您好 未分配利潤不會在利潤表體現(xiàn)
2022-01-04
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