您好,那您不可以認證后轉出,您收到免稅發(fā)票,不需要認證
老師,我們公司購進得的一個些工程物資,我們現在是一般納稅人,開具的都是增值稅專用發(fā)票,款項已經支付,發(fā)票已經收到,但是我們公司處于籌備階段,沒有買金稅盤,我要怎么認證這些票據,如果不認識,稅額可以在應交稅費待認證稅額里面嗎?到用的時候認證再轉出到進賬稅里,合適嗎
老師,一般納稅人,我們就是開發(fā)票有開13%的稅率和9個點的稅率,我們是可以自開收購發(fā)票認證抵扣,那收購發(fā)票是不是也是可以開13%的稅率,和9%的稅率進行抵扣認證
老師你好,我們是園林公司是一般納稅人。現在有進來的發(fā)票。對方種植樹木開的普通發(fā)票還是免稅的。那我們能認證抵扣進項嗎?
老師,請問我們進貨開進來的發(fā)票【榴蓮】是免稅的,那我們也能開免稅的銷項發(fā)票出去嗎?我們是一般納稅人
我想問下一般納稅人,開到進項專票回來,可是他開普通發(fā)票是免稅的,那么她的進項要怎么處理?先認證在轉出嗎
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的啊?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現嗎
就是收到的是免稅的農產品發(fā)票就不需要認證是嗎
您好,免稅的取得的普通發(fā)票,不需要認證
那認證系統上為什么會跳出來這個免稅的農產品票
您好,麻煩您發(fā)下圖片
老師您看下
麻煩發(fā)下認證系統上跳出來這個免稅的農產品票的圖片
老師,你看下
您好,這個是滿足計算抵扣的條件,若是您用于生產13%增值稅商品,可以抵扣,否則不抵扣
我是買進來不加工,直接賣出去,就不能抵扣了
您好,那就是不能抵扣的