減免在在減免明細(xì)表里面填寫,所有的企業(yè)稅率都是25%的,如果有減免,在減免明細(xì)表里面單獨填寫
老師我不明白 為什么看企業(yè)所得稅報表 后面是應(yīng)納稅所得額*25% 可是高企的所得稅稅率不是15%嗎 為什么不*15%呢
老師,我填報企業(yè)所得稅時候表格提示我們是小微企業(yè),我司利潤總額是178918.9元,按照小微企業(yè)優(yōu)惠政策一季度的所得稅應(yīng)該是8945.95元,但是申報企業(yè)所得稅時候稅率直接按利潤總額*25%收的,為啥不是利潤總額*25%*20%呢?
我們是高新企業(yè),我申報企業(yè)所得稅的時候,我看為什么稅率是25%而不是15%呢
老師好,我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),但是企業(yè)所得稅的表上還是寫著25%的稅率,減免到15% 的表格在哪里看
我匯算的時候,為什么沒有按優(yōu)惠稅率5%計算所得稅,而是按25%,計算,我們是小微企業(yè)
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
應(yīng)納稅額所得不超過300萬是指利潤總額不超過300萬嗎?我們也是小型微利企業(yè),這個申報的時候是要自己點增行加上符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅才可以嗎
對的,是的,可以這么做的。
應(yīng)納稅額所得不超過300萬是指利潤總額不超過300萬嗎?這個呢
是的,彌補虧損之后的利潤總額。
這個符合條件的小微微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅是怎么計算出來的
實際利潤乘以20%,按照這個來算的。
為什么是20%,小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策是什么
請微利企業(yè)稅率5%,那正常的稅率是25%,減免的不就是20%?