您好,您好,我們這個(gè)5000還有多少?zèng)]賣出,計(jì)算這個(gè)剩下庫(kù)存數(shù)據(jù)的庫(kù)存金額,倒擠銷售成本把賬調(diào)正確
老麻煩問一下,印刷公司,13年購(gòu)原材料入庫(kù)的時(shí)候會(huì)計(jì)都做到產(chǎn)成品,但是出庫(kù)的時(shí)候會(huì)計(jì)沒有根據(jù)出庫(kù)單出庫(kù),有170萬實(shí)際已經(jīng)出庫(kù)了,賬上產(chǎn)成品還掛著,這種情況,要是現(xiàn)在想消數(shù)有什么好的辦法嗎,除了可以直接調(diào)到以前年度損益,不報(bào)年報(bào)是否可以,這月有70萬的收入沒有什么成本消耗,想直接結(jié)轉(zhuǎn)一筆50萬的成本,但是這也沒有對(duì)應(yīng)出庫(kù)單,想問一下這樣情況有什么好的辦法沒有
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對(duì)成本的核算不是很精準(zhǔn),每個(gè)月成本就是按倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計(jì)算成本結(jié)出報(bào)表的,現(xiàn)在問題來了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫(kù)存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個(gè)庫(kù)存商品金額與我盤點(diǎn)表庫(kù)存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺(tái)機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因?yàn)槿胭~的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個(gè)月生產(chǎn)成本就大的太可以怕
老師,下午好!我司是做機(jī)器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對(duì)成本的核算不是很精準(zhǔn),每個(gè)月成本就是按倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計(jì)算成本結(jié)出報(bào)表的,現(xiàn)在問題來了,我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫(kù)存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個(gè)庫(kù)存商品金額與我盤點(diǎn)表庫(kù)存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺(tái)機(jī)器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因?yàn)槿胭~的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個(gè)月生產(chǎn)成本就大的太可以怕。
工業(yè)制造業(yè)成本核算中,上一任會(huì)計(jì)把本月購(gòu)入的原材料,沒有根據(jù)產(chǎn)品耗用情況直接全部領(lǐng)用到了生產(chǎn)成本中。(舉個(gè)例子吧,比如本月購(gòu)入原材料汽車輪胎100只入庫(kù)。本月銷售汽車10輛,沒有半成品,在產(chǎn)品,就是說本月應(yīng)該領(lǐng)用的汽車輪胎是40只,但上任會(huì)計(jì)把100只輪胎全部轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本中,最終形成的庫(kù)存商品,并結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,舉例的只是一個(gè)原材料,其他原材料也是這種情況。因?yàn)樯先螘?huì)計(jì)購(gòu)進(jìn)原材料就沒有數(shù)量和單價(jià)的核算。直接根據(jù)金額按照一定的比例轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本。 他現(xiàn)在留給我的問題是,我這個(gè)月同樣銷售了10輛汽車,如果按照正常的話也要領(lǐng)用40個(gè)輪胎,由于上個(gè)月100只輪胎已全部領(lǐng)完,余額為零。那么現(xiàn)在原材料就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),該怎么調(diào)整分錄如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,月末單位結(jié)轉(zhuǎn)成本的一個(gè)問題咨詢: 假如2月1日購(gòu)買蘋果10000斤,單價(jià)1元,花費(fèi)了10000元。另外產(chǎn)品入庫(kù)另外,運(yùn)費(fèi)花了1000元,裝卸費(fèi)花了1000元,支付冷庫(kù)存儲(chǔ)費(fèi)花了1000元。入庫(kù)之后發(fā)現(xiàn)蘋果只有9800斤。截止2月28日賣了5000斤,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本按照月末一次加權(quán)平均法進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。老師在小規(guī)模的實(shí)操講課講到結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,往往只看發(fā)票上的產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格來講,而沒有講過運(yùn)輸費(fèi)、損耗等的處理,因此請(qǐng)問老師: ①在支付運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)和冷庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)的時(shí)候,這三筆錢分別怎么做會(huì)計(jì)科目,是列入產(chǎn)品成本還是列入其他費(fèi)用 ②200斤的損耗怎么通過會(huì)計(jì)分錄的形式,記錄并確認(rèn)下來,然后月末計(jì)算單位成本 ③
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
沒有剩余了,超了500公斤。
您好,那這好辦啊,庫(kù)存金額全部結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)銷存表格里數(shù)量和金額都為0
這符合邏輯?現(xiàn)在的問題是,實(shí)際應(yīng)該是5000的庫(kù)存,但是入庫(kù)了6000,這樣就不對(duì),虛入著1000公斤的庫(kù)存呢。然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候又結(jié)轉(zhuǎn)5500了
您好,我明白您的意思 ,5000數(shù)量假如金額6000,現(xiàn)在入為6000數(shù)量金額6000,結(jié)轉(zhuǎn)了5500數(shù)據(jù)5500成本,庫(kù)存有500數(shù)量500金額是虛的,就把這個(gè)虛的金額一起結(jié)轉(zhuǎn)到本月銷售成本里,這月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了這月調(diào)整。我去吃個(gè)中飯,信息晚點(diǎn)回復(fù)您哈
可以把虛有的金額調(diào)整到這個(gè)月,但是,實(shí)際數(shù)量是超的怎么辦呢?
您好,您的數(shù)據(jù)我們財(cái)務(wù)分錄里的是數(shù)量金額式,有數(shù)量又有金額么,把這個(gè)虛的數(shù)量和金額在本月一次性處理掉,就是處理以有的錯(cuò)賬,大膽寫上去,也不是財(cái)務(wù)入賬入錯(cuò)了
您的意思就是把帳上剩余的數(shù)量,金額,一次性轉(zhuǎn)到成本里。但是這樣的話也有個(gè)問題,本月成本大大增加,而且,如果以后查出來入賬就入錯(cuò)了,怎么解釋呢?
您好,這個(gè)入庫(kù)數(shù)量是財(cái)務(wù)入錯(cuò)了還是倉(cāng)庫(kù)入錯(cuò)了啊,如果是咱財(cái)務(wù)入錯(cuò)了,這月成本大就不要調(diào),自己記了,每月調(diào)整一部分金額,別讓老板發(fā)現(xiàn)這個(gè)異常金額
那數(shù)量上就按賬上的這么沖了,虛的1000公斤,也按賬上這么虛著走?就默認(rèn)入庫(kù)數(shù)量了?
您好,是的,只能把原入庫(kù)的數(shù)量全部沖了