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老師,月末單位結(jié)轉(zhuǎn)成本的一個問題咨詢: 假如2月1日購買蘋果10000斤,單價1元,花費了10000元。另外產(chǎn)品入庫另外,運費花了1000元,裝卸費花了1000元,支付冷庫存儲費花了1000元。入庫之后發(fā)現(xiàn)蘋果只有9800斤。截止2月28日賣了5000斤,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本按照月末一次加權(quán)平均法進行結(jié)轉(zhuǎn)。老師在小規(guī)模的實操講課講到結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,往往只看發(fā)票上的產(chǎn)品采購價格來講,而沒有講過運輸費、損耗等的處理,因此請問老師: ①在支付運費、裝卸費和冷庫倉儲費的時候,這三筆錢分別怎么做會計科目,是列入產(chǎn)品成本還是列入其他費用 ②200斤的損耗怎么通過會計分錄的形式,記錄并確認下來,然后月末計算單位成本 ③

2023-04-09 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-09 10:05

同學你好,入庫前發(fā)生的運費、裝卸費和冷庫倉儲費合理費用是計入產(chǎn)品成本的,入庫后計入管理費用等其他費用的。 2,200斤的損耗是通過分攤到其他9800件的單位成本增加體現(xiàn)出來的,借:庫存商品13000 貸:銀行存款13000,這樣單位成本=13000/9800=1.33, 月末的單位成本=(期初的金額%2B13000)/(期初的數(shù)量%2B9800) 計算出來的單位成本*銷售的數(shù)量得出銷售成本,

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快賬用戶6028 追問 2023-04-09 10:23

老師,我想問的是,①在分別支付運輸費、裝卸費、倉儲費的時候,怎么做會計分錄②購買蘋果的時候,賣蘋果的人會先開具發(fā)票,以后分別運輸、裝卸、倉庫的時候,又設(shè)計到分別開具發(fā)票的問題,怎么將這些發(fā)票聯(lián)系起來,確認到這10000斤蘋果里面去

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齊紅老師 解答 2023-04-09 10:32

同學你好,1,運輸費、裝卸費、倉儲費的時候,借:在途物資 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等 2,同學你好,分別計入啊,收到蘋果發(fā)票時,借:在途物資 貸:銀行存款,入庫前運輸、裝卸、倉庫這些發(fā)票收到,還是借:在途物資 貸:銀行存款,入庫時就按照這兩次的在途物資確認入庫成本啊,借:庫存商品 貸:在途物資

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快賬用戶6028 追問 2023-04-09 10:54

①老師,倉儲費為什么用在途物資呢,不是產(chǎn)品已經(jīng)到達企業(yè)了嗎,②老師,如果是在貨物送達后支付的蘋果款、運輸費、裝卸費,那么會計分錄是不是這樣的:借:庫存商品 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-04-09 11:04

同學你好,如果已經(jīng)到達公司,那就借庫存商品,如果在途中就借:在途物資, 2,對的,如果是在送達后支付的入庫前的合理支出,借:庫存商品 貸:銀行存款

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同學你好,入庫前發(fā)生的運費、裝卸費和冷庫倉儲費合理費用是計入產(chǎn)品成本的,入庫后計入管理費用等其他費用的。 2,200斤的損耗是通過分攤到其他9800件的單位成本增加體現(xiàn)出來的,借:庫存商品13000 貸:銀行存款13000,這樣單位成本=13000/9800=1.33, 月末的單位成本=(期初的金額%2B13000)/(期初的數(shù)量%2B9800) 計算出來的單位成本*銷售的數(shù)量得出銷售成本,
2023-04-09
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