你好; 不一致的話; 這個(gè)不可以的 ; 要去核實(shí)下對(duì)方這個(gè)? 信息是不是對(duì)的??
發(fā)票專用章上的納稅人識(shí)別號(hào)是以前的舊號(hào),發(fā)票銷售方的納稅人識(shí)別號(hào)是新號(hào),這樣的發(fā)票能收嗎?
老師,收到個(gè)體工商戶的發(fā)票,對(duì)方稅號(hào)和發(fā)票章稅號(hào)不一樣,上次收票他們家發(fā)票上的號(hào)也是340開頭,識(shí)別號(hào)也是340開頭,這次發(fā)票章上的稅號(hào)是340,但是識(shí)別號(hào)變了923開頭了,這樣的可以用嗎
老師這個(gè)代開發(fā)票,銷售方的納稅人識(shí)別號(hào)和章的不一樣可以使用嘛,他寫了個(gè)說(shuō)明
你好,住宿發(fā)票的納稅人識(shí)別號(hào)和公章上有一位數(shù)不一樣,能報(bào)銷嗎?
老師,這個(gè)發(fā)票章上面的單位和開票信息欄的不一樣,納稅人識(shí)別號(hào)又是一樣的,這樣的發(fā)票可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)假如工程公司預(yù)付工程款,但還收到發(fā)票,可以用付款憑證做成本嗎?
老師,10月查原材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4月份的票,對(duì)應(yīng)科目主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但9月份沒(méi)有生產(chǎn)也沒(méi)銷售收入也可以做到9月份的帳?
老師,我在注冊(cè)公司的時(shí)候填社保人員信息的時(shí)候有一個(gè)所在部門,這個(gè)怎么填
期初的賬建完后怎么開啟重分類?
訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳?
請(qǐng)問(wèn)老師,有這樣一個(gè)問(wèn)題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧?rùn)所以交了一部分所得稅,實(shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問(wèn)下新版企業(yè)所得稅,第一個(gè)應(yīng)付職工薪酬填寫的金額,包括個(gè)人承擔(dān)的社保公積金嗎
實(shí)際發(fā)放工資比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理
老師,公司A股東退股減資、A股東的股份250萬(wàn)股,A股東已實(shí)繳了十萬(wàn)元,這個(gè)實(shí)繳能直接從對(duì)公賬戶退給他嗎,
老師利潤(rùn)表本年累計(jì)金額和增值稅主表本年累計(jì)金額查4.58元老師可以做,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?
如果是個(gè)頭工商戶是不是就是對(duì)的,感覺(jué)納稅識(shí)別號(hào)像是身份證號(hào)碼
你好;? ? 個(gè)體戶的話;讓對(duì)方給你 個(gè)體戶復(fù)印件看看;? 你核對(duì)下? ; 一般是可以的?