你好 不能收取的 。讓他們重新刻章開(kāi)票的
收到一張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)發(fā)票專(zhuān)用章上的識(shí)別號(hào)與企業(yè)納稅識(shí)別號(hào)不一致,這種發(fā)票是否有效呢?
發(fā)票專(zhuān)用章上的納稅人識(shí)別號(hào)是以前的舊號(hào),發(fā)票銷(xiāo)售方的納稅人識(shí)別號(hào)是新號(hào),這樣的發(fā)票能收嗎?
納稅人識(shí)別號(hào)更改,之前那個(gè)識(shí)別號(hào)可以用嗎?開(kāi)的發(fā)票
老師,收到個(gè)體工商戶的發(fā)票,對(duì)方稅號(hào)和發(fā)票章稅號(hào)不一樣,上次收票他們家發(fā)票上的號(hào)也是340開(kāi)頭,識(shí)別號(hào)也是340開(kāi)頭,這次發(fā)票章上的稅號(hào)是340,但是識(shí)別號(hào)變了923開(kāi)頭了,這樣的可以用嗎
增值稅普通發(fā)票電子發(fā)票銷(xiāo)售方納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)誤,發(fā)票專(zhuān)用章上稅號(hào)也一樣,都不是店鋪的稅號(hào),發(fā)票能用嗎
老師我看你說(shuō)過(guò)成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問(wèn)一下怎么核對(duì)往來(lái) 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請(qǐng)問(wèn)老師采購(gòu)需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒(méi)有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)。現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限了,申請(qǐng)不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說(shuō)公司沒(méi)有車(chē)輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
收取后會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
你好 收取后無(wú)法抵扣和稅前扣除的