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老師您好:2023年4月我公司給商務局開6萬元補貼收入全電發(fā)票,6月份對公賬戶收到6萬元款,怎么做會計分錄?

2023-07-10 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-10 16:58

你好!你借銀行存款6 貸應收賬款6

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快賬用戶1877 追問 2023-07-10 17:02

老師你好:是這樣的分錄嗎? 4月開發(fā)票分錄借:應收賬款6萬 貸:營業(yè)外收入6萬 6月收到補貼收入款 借:銀行存款6 萬 貸:應收賬款6萬

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齊紅老師 解答 2023-07-10 17:03

你好可以的,這樣做沒問題。

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你好!你借銀行存款6 貸應收賬款6
2023-07-10
您好,因為沒有跨年度,原收入分錄做紅字沖回就可以再按正確的發(fā)票做
2022-10-10
同學你好 那就直接原分錄負數(shù)紅沖 然后申報表未開票收入負數(shù)申報
2021-04-25
5月做預收賬款 6月確認收入,沖預收
2022-06-16
如果是去年的業(yè)務就算去年的收入 借銀行存款6萬,貸應收賬款6萬,金額紅字 新開的發(fā)票借應收賬款等? 貸以前年度損益調(diào)整? 應交稅費
2022-05-09
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