同學(xué)您好,應(yīng)在其他應(yīng)付款

老師,客戶欠貨款20萬(wàn)不給,我們公司起訴后,收到法院強(qiáng)制執(zhí)行的款1842元,其中有2萬(wàn)是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的,我現(xiàn)在收到執(zhí)行款怎樣做分錄,是用這1842元沖之前掛的應(yīng)收賬款嗎?,那剩下沒(méi)有收到的是否可以轉(zhuǎn)壞賬了?
這不是全部,老師,寫(xiě)明細(xì)分類賬,是把記賬憑證上的抄到上面嗎?!商業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)戰(zhàn)(小規(guī)模納稅人)名稱:山東龍幟商貿(mào)有限責(zé)任公司稅號(hào):230103127572898山東龍幟商貿(mào)有限公司自2019年12月30日經(jīng)工商局批準(zhǔn)成立,2020年發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù):1、1月1日,股東投入資本50萬(wàn),其中:王強(qiáng)出資300000元,張東出資200000元,存入銀行。2、1月3日,從銀行提現(xiàn)金5000元。3、1月4日,張經(jīng)理出差借差旅費(fèi)3000元。4、1月5日,用支票購(gòu)入蓄電池1000臺(tái),單價(jià)200元,價(jià)值200000元,貨已驗(yàn)收入庫(kù)。5、1月7日,購(gòu)買(mǎi)電腦一臺(tái)價(jià)值3000元,用銀行存款支票。6、1月7日,銷售蓄電池850臺(tái)給思路貿(mào)易公司,每臺(tái)300元,收到貨款存入銀行。7、1月8日,購(gòu)進(jìn)蓄電池2000臺(tái),每臺(tái)190元,花380000元。支票付款,貨入庫(kù)。8、1月8日,招待購(gòu)貨單位人員飯費(fèi)400元,用現(xiàn)金支付。9、1月12日,支票支付全年房租120000元。10、1月15日,銷售給廣博貿(mào)易公司蓄電池200臺(tái),單價(jià)260元,貨款52000尚未收到。11、1月16日,購(gòu)印花稅500元。
老師,6月份從電商平臺(tái)提現(xiàn)1萬(wàn)元到公司賬戶,沖了5000元應(yīng)收賬款,剩下5000元記哪個(gè)科目,怎么做分錄,這5000元沒(méi)有開(kāi)銷售發(fā)票
老師 我們公司有公共充電樁業(yè)務(wù), 和一個(gè)平臺(tái)合作, 客戶錢(qián)付到平臺(tái)上的, 然后平臺(tái)結(jié)算給我們, 現(xiàn)有有2個(gè)錢(qián),一我們的電費(fèi)收入,發(fā)票上開(kāi)的名稱一個(gè)是電力5000,充電服務(wù)費(fèi)800,二我們要付平臺(tái)服務(wù)費(fèi)300元,發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)費(fèi), 請(qǐng)問(wèn)做賬的時(shí)候一是5800計(jì)入租金還是5000和800科目分開(kāi)?, 二里面的服務(wù)費(fèi)記什么科目?
老師我們從A公司采購(gòu)了一批貨100噸,單價(jià)1萬(wàn)元一噸,稅額13萬(wàn),我們支付A公司113萬(wàn)元,并且收到A公司給我們開(kāi)具100噸的發(fā)票,但是從A公司運(yùn)輸?shù)轿覀児就局袚p失了1噸,但是我們也把這100噸入庫(kù)了,借:庫(kù)存商品100萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬(wàn), 貸:銀行存款113萬(wàn)?,F(xiàn)在我們公司要A公司賠付我們1噸的損失加上5000元賠償金,現(xiàn)在我們公司收入A公司的賠償1噸*1萬(wàn)元+5000=15000元,但是A公司并未把損失1噸發(fā)票沖紅,我們卻做了100噸入庫(kù),現(xiàn)在該怎么辦呢???收到了100噸入賬了,并且收到了15000元的賠付怎么做分錄呢
老師 有限責(zé)任公司 就一個(gè)股東,營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)金額太多了 想減少 是不是做減資?好整嗎?需要找專業(yè)機(jī)構(gòu)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)同一個(gè)供應(yīng)商月結(jié)30天銀承和月結(jié)60天電匯,這兩種結(jié)算方式 哪種對(duì)于公司比較有利
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)是按月還是年尾一次性結(jié)轉(zhuǎn)
老師,公賬上每個(gè)月都有一筆扣款15元,不清楚是什么款項(xiàng),我記到其他應(yīng)付賬款合適還是營(yíng)業(yè)外支出合適呢,前面兩個(gè)月我記到其他應(yīng)付賬款里邊的
我是法人,賬戶沒(méi)有錢(qián),可以甲公司借給我公司錢(qián)么?甲公司法人是我姑父
老師,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,玉米,農(nóng)民沒(méi)有發(fā)票,我們給開(kāi)免稅發(fā)票,具體細(xì)節(jié)怎么操作
往來(lái)款應(yīng)該怎么做賬,放在哪個(gè)科目
老師我的客戶給我買(mǎi)原材料給供應(yīng)商付錢(qián),我可以這樣記嗎
股東實(shí)繳錢(qián)備注投資款怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)看起,我司實(shí)際買(mǎi)煤的發(fā)票23000元,對(duì)方找了個(gè)替代票開(kāi)成加工費(fèi),入在制造費(fèi)用,但是為了反應(yīng)產(chǎn)品真實(shí)入庫(kù)成本,就沒(méi)把這23800元,在入庫(kù)產(chǎn)品里分?jǐn)?,?dǎo)致生產(chǎn)成本折舊費(fèi)掛賬23000元,怎么處理比較好?


老師,是借銀行存款5000 貸其他應(yīng)付款5000嗎?
是的 (回答字?jǐn)?shù)有限制)