你好,個(gè)獨(dú)中經(jīng)營所得中,利潤是填寫本年累計(jì)金額 彌補(bǔ)虧損,通常是年度申報(bào)才填寫的?

老師,個(gè)獨(dú)中經(jīng)營所得中,利潤信息,填的是報(bào)表中的季度數(shù)?還是年度累計(jì)數(shù)? 彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
老師,個(gè)人經(jīng)營所得申報(bào)表中的彌補(bǔ)以前年度虧損是填本期的利潤額還是填以前年度的虧損額?
老師,個(gè)體工商戶第一季度盈利了2萬,但是以前年度虧損了5萬,在經(jīng)營所得申報(bào)表里的彌補(bǔ)以前年度虧損那欄是填本期盈利的數(shù)還是填以前年度虧損的數(shù)?
老師,23年的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中所得稅21年是正數(shù),22年是負(fù)數(shù),23年是正數(shù),目前24年一季度利潤也是負(fù)數(shù),在申報(bào)一季度所得稅季報(bào)時(shí)不能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
24年一季度的稅前利潤彌補(bǔ)虧損了,以后季度的所得稅申報(bào)表,還填寫彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)字不
老師,請(qǐng)問吸收合并后被吸收的主體公司注銷的話,需要注意哪些問題呢?
老師,我們一家公司沒有收入,有員工工資,社保,還有一些報(bào)銷,小規(guī)模的,常年虧損合適嗎
請(qǐng)問10月份開出銷售發(fā)票11月份需紅沖重新開出來,金額不變,對(duì)11月的增值稅是否有影響
員工入職體檢,體檢只能開個(gè)人名稱,能報(bào)銷嗎,需要代扣個(gè)稅嗎,能夠稅前扣除嗎
老師,請(qǐng)問公司統(tǒng)一充值油卡是算交通費(fèi)還是福利費(fèi)
收到發(fā)票的業(yè)務(wù)怎么做分錄?
老師,租金總額是43692,土地使用稅3972,5000是保證金,20000是股東墊付,銀行實(shí)際付款是28692元分錄是:借預(yù)付賬款38692借其他應(yīng)收款-保證金5000貸銀行存款28692貸其他應(yīng)付款-股東20000貸營業(yè)外支出8972分錄不平,不知道哪里不對(duì),請(qǐng)加權(quán)老師解答
老師怎么查詢公司扣單位社保沒有? 怎么扣單位社保呢? 謝謝老師
老師,美元戶余額和賬面余額可要保持一致
老師,麻煩問一下,合作社馬鈴薯銷售,蔬菜銷售,肥料銷售,樹苗銷售都可以開增值稅免稅票嗎,企業(yè)所得稅也是免嗎


我這個(gè)月利6萬多的利潤,要交多少?按多少稅率交
你好 生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù) 稅率,速算扣除數(shù)見表
老師我先提交申報(bào),不行再改可以嗎
你好,需要盡量做到正確申報(bào)才是的
可以更正嗎
你好,需要盡量做到正確申報(bào)才是的 有錯(cuò)誤,當(dāng)然是可以更正的
好的,我試試
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
謝謝老師,你是眾多老師中,最專業(yè)的
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!