你好,填以前年度的虧損額。
老師,個體工商戶報經(jīng)營所得稅,本期利潤總額是13萬,彌補以前年度虧損那欄是填13萬還是填以前年度虧損的數(shù)額?
老師,個人經(jīng)營所得申報表中的彌補以前年度虧損是填本期的利潤額還是填以前年度的虧損額?
老師,個體工商戶第一季度盈利了2萬,但是以前年度虧損了5萬,在經(jīng)營所得申報表里的彌補以前年度虧損那欄是填本期盈利的數(shù)還是填以前年度虧損的數(shù)?
請問老師季度申報企業(yè)所得稅可以彌補以前年度虧損嗎?我把這個虧損金額填在哪里?填多少?是是按我彌補多少填多少還是按可彌補的以前年度虧損的總額填?
老師,以前年度虧損是匯算清繳表A106000里的當(dāng)年待彌補的虧損額,在填四季度的企業(yè)所得稅申報表里,彌補以前年度虧損是填這個數(shù)嗎?
老師,招待費的進項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在哪里
我公司對外銷售一網(wǎng)站,網(wǎng)站平臺以及服務(wù)費,請問應(yīng)該開什么項目的發(fā)票名稱呢
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,應(yīng)收賬款比如:出口泰國結(jié)算成人民幣后:10萬,申報表金額按照10萬申報,稅:(10萬/1.13)*0.13,做賬的時候,借:應(yīng)收賬款泰國10萬,貸主營業(yè)務(wù)收入,10萬-稅(10萬/1.13)*0.13,應(yīng)交稅費-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷銷項稅(10萬/1.13)*0.13 老師,這樣入賬的情況下,增值稅申報表本月合計的銷項金額,和財務(wù)報表中本月主營業(yè)務(wù)收入金額,不一致呀,有個銷項稅的差額,應(yīng)該怎么處理
老師請問這個利潤表體現(xiàn)繳的增值稅沒有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利還要減去增值稅才對?
招待費進項上期抵扣了,本期怎么轉(zhuǎn)出,比如上期分錄:借:管理費90 待抵扣進項稅額10 貸:銀行存款100,本期怎么調(diào)整轉(zhuǎn)出
老師,給個工商年報的網(wǎng)址連接唄
1)全年采購成本至少比2024年節(jié)省10%下來; 老師您感覺這個指標(biāo)考核采購合理嗎?是不是太模糊了。應(yīng)該怎樣完善呢。
老師,您好,現(xiàn)在進項發(fā)票還有認證時間限制嗎
老師,先把成本管理制度電子檔發(fā)在群里怎么說,紙檔請各部門同步簽字
北京社保在異地生孩子是正常報銷和津貼嗎?
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