你好,填以前年度的虧損額。
老師,個(gè)體工商戶報(bào)經(jīng)營所得稅,本期利潤總額是13萬,彌補(bǔ)以前年度虧損那欄是填13萬還是填以前年度虧損的數(shù)額?
老師,個(gè)人經(jīng)營所得申報(bào)表中的彌補(bǔ)以前年度虧損是填本期的利潤額還是填以前年度的虧損額?
老師,個(gè)體工商戶第一季度盈利了2萬,但是以前年度虧損了5萬,在經(jīng)營所得申報(bào)表里的彌補(bǔ)以前年度虧損那欄是填本期盈利的數(shù)還是填以前年度虧損的數(shù)?
請(qǐng)問老師季度申報(bào)企業(yè)所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?我把這個(gè)虧損金額填在哪里?填多少?是是按我彌補(bǔ)多少填多少還是按可彌補(bǔ)的以前年度虧損的總額填?
老師,以前年度虧損是匯算清繳表A106000里的當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額,在填四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表里,彌補(bǔ)以前年度虧損是填這個(gè)數(shù)嗎?
老師,我們補(bǔ)繳了2024年的收入,需要怎么做賬呢,匯算的時(shí)候需要怎么填?
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報(bào)第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個(gè)代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費(fèi),但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會(huì)認(rèn)嗎?淘寶上的稅務(wù)申報(bào)收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請(qǐng)教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級(jí)科目累計(jì)借方余額,和貸方余額,有差額,這個(gè)應(yīng)該怎么核對(duì)? 我理解的: 累計(jì)借方為:實(shí)際為員工支付的 累計(jì)貸方為:每個(gè)月計(jì)提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對(duì)?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實(shí)物福利和現(xiàn)金福利都要交個(gè)稅嘛,怎么做比較適合呢?說實(shí)物福利要交個(gè)稅的,要是集體買的,這怎么交個(gè)稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開老板個(gè)人的,還是開個(gè)體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面職工薪酬怎么取數(shù)?