你好,它還是會自動發(fā)出來的
每季度報企業(yè)所得稅時,利潤總額可以彌補以前年度虧損嗎?我怎么報第一季度所得稅時不能彌補以前年度虧損?查看去年的報表第三季度和第四季度卻是可以彌補年度虧損的。
老師,23年的企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中所得稅21年是正數,22年是負數,23年是正數,目前24年一季度利潤也是負數,在申報一季度所得稅季報時不能彌補以前年度虧損嗎
企業(yè)所得稅申報彌補以前年度虧損是不是只有本季度末盈利了才彌補上一年度虧損,本季度末虧損了不彌補虧損?
24年一季度的稅前利潤彌補虧損了,以后季度的所得稅申報表,還填寫彌補以前年度虧損的數字不
做生產經營所得稅表年報時未填“彌補以前年度虧損”但本年第一季度有盈利那申報本季的彌補以前年度虧損可填上盈利那數據嗎?
我們公司用的是小企業(yè)會計準則,有個光伏工程分包給別的公司按裝,收到發(fā)票應該如何做賬務處理?
老師:海關年報信息在哪里填寫?
穩(wěn)崗補貼需要繳納增值稅嗎
你好老師 公司的錢可以給私人隨便轉嗎?
老師,已評價,24年工資多計提了,需要改24年的表嗎,還是說在25年調整下去年的的分錄
請問2024年的賬目都已經打印出來了,然后現在他們報稅的報表和2024年的不一致,說重新打印2024年的,因為賬目太多,有什么辦法不重新打印2024年的賬目呢?
老師,我們給老板開工資,給他錄上專項扣除以后,每個月開幾千塊錢,可以不用交個稅,有養(yǎng)老,有孩子,有房貸
老師,月底結轉多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。我老是分不清結轉時用哪個一級科目。如果多交了增值稅按上面的分錄,那銷減進有余數,應該繳納增值稅的話,分錄又要怎么寫呢?暈了
老師,請問一下,股權轉讓的價格一般怎么計算?。坑杏嬎惴椒▎?/p>
酒店客房的垃圾袋計入銷售費用-易耗品還是計入主營業(yè)務成本比較合適?老師計入哪個比較合適呀?
老師您好,稅前彌補虧損也不用做賬,是不是呀
對,彌補虧損是不用做賬的