您好,對(duì)的,這個(gè)分錄沒(méi)錯(cuò)的

老師,當(dāng)銀行存款入息時(shí) , 借,銀行存款, 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,對(duì)吧, 為什么有的會(huì)計(jì)要做 借銀行存款, 借財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字)
手工分錄: 借:銀行存款1231.36(藍(lán)字) 借:銀行存款929.66(藍(lán)字) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入216102(藍(lán)字) 財(cái)務(wù)軟件分錄: 借:銀行存款(藍(lán)字)1231.36 借:銀行存款(藍(lán)字)92966, 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息收入(紅字)2161.02。或者貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -利息收入(藍(lán)字)2161.02。 這樣寫(xiě)對(duì)嗎,老師
老師你好,我做利息收入沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用,借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字),這樣對(duì)嗎?為什么結(jié)轉(zhuǎn)成本后顯示借貸不平
老師你好,貸款每月付銀行利息借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息,貸銀行存款,上月銀行減息,借銀收,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用,平時(shí)季未,有銀行的結(jié)息,是這樣出,借,銀行、貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字,但貸款的利息分錄我是按上面說(shuō)的出沒(méi)錯(cuò)吧
你好老師 利息收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢 收到利息 借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入 紅字 不知怎么結(jié)轉(zhuǎn) 我這樣做的對(duì)嘛
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車(chē)用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷(xiāo)上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷(xiāo)售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶(hù)要購(gòu)買(mǎi),現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話(huà)要開(kāi)什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶(hù)
老師,公司9月份購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)車(chē),10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫(xiě)憑證?
老師,公司買(mǎi)了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,如何入賬?

