您好,對的,這個分錄沒錯的
老師,當(dāng)銀行存款入息時 , 借,銀行存款, 貸財務(wù)費用,對吧, 為什么有的會計要做 借銀行存款, 借財務(wù)費用(紅字)
手工分錄: 借:銀行存款1231.36(藍字) 借:銀行存款929.66(藍字) 貸:財務(wù)費用-利息收入216102(藍字) 財務(wù)軟件分錄: 借:銀行存款(藍字)1231.36 借:銀行存款(藍字)92966, 借:財務(wù)費用--利息收入(紅字)2161.02?;蛘哔J:財務(wù)費用 -利息收入(藍字)2161.02。 這樣寫對嗎,老師
老師你好,我做利息收入沖減財務(wù)費用,借:銀行存款,借:財務(wù)費用(紅字),這樣對嗎?為什么結(jié)轉(zhuǎn)成本后顯示借貸不平
老師你好,貸款每月付銀行利息借:財務(wù)費用-利息,貸銀行存款,上月銀行減息,借銀收,貸財務(wù)費用,平時季未,有銀行的結(jié)息,是這樣出,借,銀行、貸,財務(wù)費用紅字,但貸款的利息分錄我是按上面說的出沒錯吧
老師,您好!收到銀行季度結(jié)息做會計分錄為什么通常都是借方藍字銀行存款,借方紅字財務(wù)費用—利息費用。而不是借方藍字銀行存款,貸方藍字財務(wù)費用—利息費用?這兩種做法有什么影響嗎?
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?