分錄是對(duì)的。期末損益結(jié)轉(zhuǎn)
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:本年利潤(rùn)
老師,收到銀行利息收入,借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入(紅字)對(duì)嗎
銀行利息收入分錄怎么寫? 是 借:銀行存款 5 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入 5紅字 期間結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫呢?
你好,老師 借:銀行存款 0.03 , 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 0.03 請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入怎么寫?
老師好,收到銀行利息:借銀存,借財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息收入,負(fù)數(shù)。月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,用借財(cái)務(wù)費(fèi)用一利息收入,正數(shù),貸:本年利潤(rùn),這樣對(duì)嗎?
老師你好,我做利息收入沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用,借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字),這樣對(duì)嗎?為什么結(jié)轉(zhuǎn)成本后顯示借貸不平
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
前面做的結(jié)轉(zhuǎn)是 借本年利潤(rùn) 紅字 借 利息收入紅字 這樣對(duì)嗎
都是紅字,憑證不平