是的,就是你說的那樣做的
你好,老師付銀行貸款利息,怎么做分錄。借財務(wù)費(fèi)用利息紅字貸銀行可以不,難道得做借財務(wù)費(fèi)用利息貸應(yīng)付利息借應(yīng)付利息貸銀行嗎
手工分錄: 借:銀行存款1231.36(藍(lán)字) 借:銀行存款929.66(藍(lán)字) 貸:財務(wù)費(fèi)用-利息收入216102(藍(lán)字) 財務(wù)軟件分錄: 借:銀行存款(藍(lán)字)1231.36 借:銀行存款(藍(lán)字)92966, 借:財務(wù)費(fèi)用--利息收入(紅字)2161.02?;蛘哔J:財務(wù)費(fèi)用 -利息收入(藍(lán)字)2161.02。 這樣寫對嗎,老師
老師,銀行結(jié)息的分錄 是 借 銀行存款 200 貸 財務(wù)費(fèi)用-利息收入 -200(紅字) 是這樣嗎
老師,本月收到銀行貸款,分錄:借:銀行存款 貸:短期借款-*銀行 月末計提貸款利息,借:財務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 貸:應(yīng)付利息-短期借款利息 這樣的操作對著沒嗎?
老師你好,貸款每月付銀行利息借:財務(wù)費(fèi)用-利息,貸銀行存款,上月銀行減息,借銀收,貸財務(wù)費(fèi)用,平時季未,有銀行的結(jié)息,是這樣出,借,銀行、貸,財務(wù)費(fèi)用紅字,但貸款的利息分錄我是按上面說的出沒錯吧
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,我之前當(dāng)月租金水電費(fèi)出上月的數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板要求當(dāng)月出當(dāng)月,水電4月掛其他應(yīng)付,現(xiàn)在我3月的水電做了4月的制造費(fèi)用,現(xiàn)在該怎樣處理
老師,供應(yīng)商寫到付,本來是她付的,現(xiàn)在成我付,然后供應(yīng)商直接轉(zhuǎn)錢給我,我怎么給回公司呢,我要寫什么單
合伙人2021年-2023年分紅一共5萬,24年結(jié)算,應(yīng)該怎么記賬憑證
老師,公司注冊資本減資公示了,工商變更到第三步的時候提示:注冊資本和股東認(rèn)繳之和必須相等!也沒有地方修改這是怎么回事?我們公司注冊資本100萬,沒有實繳。
融資租賃資產(chǎn)折舊填到匯算報表資產(chǎn)折舊表那列
你好老師清理的固定資產(chǎn)要填在匯算清繳哪個表上
老師,電子稅務(wù)局打印公司的發(fā)票給會計做賬,負(fù)數(shù)發(fā)票和已紅沖發(fā)票正數(shù)是不是不用提供會計?紅沖的發(fā)票是對應(yīng)負(fù)數(shù)的這樣發(fā)票嗎?