季度銷售不超過30萬,開的普票,能享受免增值稅

請(qǐng)問小規(guī)模增值稅開專票,附加稅什么政策?享受減免還是減半?
什么樣的小規(guī)模企業(yè)不享受增值稅減免政策
請(qǐng)問小規(guī)模,增值稅,附加稅,享受政策,減免,應(yīng)該怎樣做賬呢?
總公司是小規(guī)模公司享受了小規(guī)模企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,請(qǐng)問分公司也是小規(guī)模公司還有享受了小規(guī)模企業(yè)所得稅優(yōu)惠減免政策嗎?就是分公司能不能享受所得稅減免后按5%收取的優(yōu)惠。
小規(guī)模企業(yè)可以不享受減免政策,開3%的普票嗎
請(qǐng)問廣西百色德保高速收費(fèi)人工發(fā)票怎樣開
老師 申報(bào)季報(bào)是先申報(bào)增值稅然后報(bào)送報(bào)表最后是企業(yè)所得稅是嗎
老師,電商沒有成本票,實(shí)際利潤沒有那么高,如何減少虛高利潤交稅呢?
老師你好,小規(guī)模超30萬的沒有開票的填在那里呢
老師好,監(jiān)事每月轉(zhuǎn)賬5000到公司賬戶,這個(gè)費(fèi)用用于扣社保及發(fā)他的工資,這會(huì)計(jì)分錄分別怎么做?賬上才不會(huì)掛賬
老師請(qǐng)問一下我想學(xué)內(nèi)賬是看那段視頻呢
老師,小規(guī)模納稅人舞蹈培訓(xùn)機(jī)構(gòu),裝修費(fèi)10幾萬,沒有收到發(fā)票,做到管理費(fèi)用里面,可以嗎
老師,成本做在了去年導(dǎo)致去年虧損很大,今年開票確認(rèn)收入要交企業(yè)所得稅嗎
總分機(jī)構(gòu),分公司所得稅匯總在總公司申報(bào),分公司有利潤,要在分公司記提所得稅嗎?如果計(jì)提在分公司就要掛帳在分公司,關(guān)鍵分公司不申報(bào)所得稅,所以銀行不扣這筆錢,那賬上就會(huì)一直掛著,如果不計(jì)提,就直接合并到總公司,那總公司怎么計(jì)提這個(gè)所得稅呢?總公司還虧歲的,合并之后也虧損。那需要怎么處理嗎?
老師你好,關(guān)于三季度所得稅申報(bào)中“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”的借方累計(jì)發(fā)生額,是否包含去年的工資實(shí)際發(fā)放金額(例如:2025年1月份發(fā)放了2024年12月份計(jì)提的工資100000元,那這個(gè)100000元是否也計(jì)入2025年的借方累計(jì)金額呢) 貸方累計(jì)發(fā)生額,只是包含本年度實(shí)際計(jì)提數(shù)嗎?


普票超過30萬,專票沒超過,都按幾個(gè)點(diǎn)
我理解成轉(zhuǎn)普票累計(jì)都按1個(gè)點(diǎn)
是的,普票累計(jì)都按1個(gè)點(diǎn)
可稅局通知讓改報(bào)表補(bǔ)稅,說普票按1個(gè)點(diǎn)交,專票需要按3個(gè)點(diǎn)交,我都迷糊了
專票按發(fā)票上的稅額交
開的是1個(gè)點(diǎn),但讓申報(bào)改成3個(gè)點(diǎn)
開的1%,按1%申報(bào)即可。
不能按3%
上周五都通知讓更改申報(bào)
這種要求沒有道理,更改也會(huì)導(dǎo)致專票收入與稅額不一