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老師好,季度報稅,在電子稅務局上,是先填寫財務報表報送,再申報增值稅及附加稅,然后申報企業(yè)所得稅是這樣嗎?
企業(yè)所得按季預繳申報是不是要先把財務報表的資產(chǎn)負債表跟利潤表都先申報,然后再申報企業(yè)所得稅?
老師,我是小規(guī)模納稅人,按季度申報,我打開只有企業(yè)所得稅和增值稅,報表報送找不到了,我記得每次都是先填報表,然后再報稅,現(xiàn)在報表沒報送,增值稅也報完了
老師先申報增值稅申報表 然后在申報資產(chǎn)與利潤表在申報企業(yè)所得稅申報表嗎
請問老師,季度申報企業(yè)所得稅時,先報送財務報表再申報企業(yè)所得稅。我報送了報表然后申報企業(yè)所得稅看和我自己算的是否一致,如果不一致我就先不申報,那我之前報送的財務報表可以更改或者撤銷嗎?
老師好,資本化工資和費用話工資分別都用在什么地方
我公司銀行付B公司75萬,股權轉讓。 我公司如何做賬?用交多少印花稅?具體做賬的分錄如何寫?
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務師?經(jīng)濟師?有什么好的學習方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關的出口數(shù)據(jù)推送到稅務系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結轉成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
您好,不是的,正確順序是先做完賬得出數(shù)據(jù)然后同時申報增值稅和企業(yè)所得稅并報送財務報表,因為三個都依賴賬務結果,比如利潤表里的營業(yè)收入是一百萬元進項稅十三萬元銷項稅二十萬元那么增值稅應納稅額等于二零減一三得七萬元,企業(yè)所得稅預繳按利潤總額乘以稅率計算如利潤三十萬元乘以二點五得七點五萬元,借:所得稅費用七萬五千元貸:應交稅費—應交企業(yè)所得稅七萬五千元,所有申報要在季度結束后十五日內完成。