同學(xué),你好 你的分包金額是含稅還是不含稅?
老師好, 1、增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報(bào)表二,以及開票軟件月初上報(bào)匯總到申報(bào)表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動(dòng)到主表,最后計(jì)算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無其他情況,就不用填寫一直保存保存就可以申報(bào)了是嗎? 2、如果有類似進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對嗎?不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫吧?
老師,新接一家單位。這家單位原來是一般納稅人,后轉(zhuǎn)小規(guī)模了。 會(huì)計(jì)說,從轉(zhuǎn)小規(guī)模后就沒有做賬。 我今天去申報(bào)系統(tǒng)下了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,是到第二季度末的,是可以根據(jù)財(cái)報(bào)入初始數(shù)據(jù),但是都是一級(jí)科目,下面沒有二三級(jí)明細(xì),這個(gè)咋辦好? 應(yīng)收應(yīng)付對方也是沒有再做賬,導(dǎo)致賬表數(shù)據(jù)有很多都是不一致的。
老師,小規(guī)模企業(yè)第一季度開了27萬專票和1萬普票,納稅申報(bào)表得怎么填寫,這樣填寫對嗎,稅率是1,還有教育附加費(fèi)怎么沒有數(shù)據(jù)呀
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁
你好 請問我申報(bào)第二季度的 企業(yè)所得稅 政策掃描提示這個(gè) 但是我看了 我們數(shù)據(jù) 資產(chǎn)和從業(yè)人數(shù)沒有負(fù)數(shù)啊 還有這個(gè)表我沒有加速扣除和一次性扣除的資產(chǎn) 不需要填寫吧
老師您好,我開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,單位應(yīng)該填什么好?可以填次或者項(xiàng)嗎?有標(biāo)準(zhǔn)單位嗎
小規(guī)模公司在25.5月注銷了稅務(wù),但是在25.6月又重新上線稅務(wù),這樣的公司是否需要重新建賬,財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表是否繼續(xù)之前的報(bào)表使用
老師,本月18號(hào)辦的執(zhí)照,下月再在稅務(wù)登記,幾月開始要報(bào)稅
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳7到9月盈利了,截止到9月整體是虧損的不需要繳納企業(yè)所得稅吧
個(gè)體戶核定了每季度上稅的金額 和賬面收入 稅金不符合 這兩部分如何做賬
現(xiàn)金流量表填的內(nèi)容是什么
老師,請問應(yīng)付職工工資貸方有余額,未實(shí)發(fā),匯算調(diào)增,那賬目上的余額還需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?
快賬軟件期初設(shè)置的時(shí)候,未分配利潤填進(jìn)去就不平,應(yīng)該怎么辦
老師,法人自己的房子,是法人的吧,和公司沒關(guān)系的吧?
老師,我7沒對上,現(xiàn)在調(diào)整過來了,這個(gè)印象結(jié)轉(zhuǎn)損益,
含稅金額
好的,我把欄次的金額寫了拍給你
同學(xué),請看圖片,可能有1分錢尾差,以系統(tǒng)為準(zhǔn)
老師,太感謝了,終于碰到一位有責(zé)任心的老師耐心細(xì)致的解答學(xué)員的問題了,麻煩您再針對下面這個(gè)截圖,也是我公司的小規(guī)模,建筑行業(yè),有分包扣除,季度大于30萬。附表(一)應(yīng)稅行為3%征收率扣除額本期發(fā)生額92000,本期扣除額92000,全部含稅收入378000,本期扣除額92000,扣除后含稅銷售額286000,又小于30萬,這種情況這個(gè)286000該如何分配,主表要如何填寫呢?拜托老師了!
你這個(gè)表是不是有問題,分包比結(jié)算還高
老師,怎么會(huì)呢,開票總金額是378000元,分包金額是92000元(只是普票有分包)
我說你的分包明細(xì)里面
老師,寫錯(cuò)位置了,18000對應(yīng)的分包額是16000,80000對應(yīng)的分包額是76000
老師,還有一個(gè)問題,就是第一個(gè)截圖正常情況下開3%的專票的應(yīng)交稅金是2912.62元,我作帳時(shí)這筆分錄是借應(yīng)收帳款**家100000 貸主營業(yè)務(wù)收入97087.38 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2912.62,但實(shí)際最后只交了582.52,這塊分錄應(yīng)該如何處理?
對,我也覺得你寫錯(cuò)了,同學(xué),我拍給你申報(bào)細(xì)節(jié)。
分錄這塊,還有分包的分錄 借合同履約成本等 貸應(yīng)付賬款等 借主營業(yè)務(wù)成本 貸合同履約成本 減少的稅金沖減成本 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸主營業(yè)務(wù)成本
嗯,已按老師教的分錄將應(yīng)交增值稅沖減,老師別忘了把第二個(gè)截圖的填報(bào)發(fā)給我哦
第20欄是2772.28,同學(xué),寫不下了
謝謝老師耐心的解答,十分感謝,這個(gè)小規(guī)模申報(bào)困擾我半個(gè)月了,主要是在附表一不含稅銷售額拆分那塊,這次理解了。
嗯,不含稅銷售額附表要和主表對應(yīng),不客氣,希望能夠幫到你