借:預(yù)付賬款 貸:利潤分配-未分配利潤
老師,往年把手續(xù)費(fèi)做到應(yīng)付賬款了,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,沒有發(fā)票,現(xiàn)在我要調(diào)到財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么調(diào)呢
以前年度的賬:收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用 1000 貸:庫存現(xiàn)金:1000 后來實(shí)際付款做了筆借:其他應(yīng)付款:1000 貸:銀行存款 1000 庫存現(xiàn)金那筆其實(shí)是沒有用現(xiàn)金支付的,這個(gè)要怎么調(diào)賬呢
請(qǐng)問就是以前年度的會(huì)計(jì)做賬做錯(cuò)了,計(jì)提費(fèi)用時(shí):借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款,付款時(shí)又做了:借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款,請(qǐng)問調(diào)賬的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
發(fā)現(xiàn)以前年度的賬做錯(cuò)了,付工程款時(shí)沒有收到發(fā)票做了:借:銷售費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:銀行存款,調(diào)賬的話要怎么調(diào)?
1、收到政府補(bǔ)貼的裝修款(補(bǔ)貼也還未收完,裝修發(fā)票23年還有,然后23年也還在付裝修款) 目前22年的賬是這樣做的,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,然后收到裝修發(fā)票記:借:長期待攤費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款,付裝修費(fèi):借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,然后22年匯算清繳時(shí)這個(gè)長攤?cè)孔隽苏{(diào)增和政府補(bǔ)貼的都做了調(diào)減,22年卻沒有分?jǐn)傞L期待攤費(fèi)用,請(qǐng)問下接下來的賬怎么做???裝修發(fā)票還沒來齊,22年和23年分別怎么攤銷? 2、另一家:還在裝修,已收到政府補(bǔ)的裝修款,但是已開銷售發(fā)票了,這個(gè)收裝修補(bǔ)貼和收到裝修發(fā)票怎么做賬?
樸老師好,請(qǐng)問企業(yè)投標(biāo)提供的會(huì)計(jì)報(bào)表包括哪幾種?。恐x謝
牙科診所,工資占比太高,正常嗎
老師,同一家公司,兩個(gè)股東之間轉(zhuǎn)讓股份,需要繳納那些稅
老師小企業(yè)準(zhǔn)則。收到財(cái)政補(bǔ)貼貸款的利息。如何做賬
你好老師,公司給員工發(fā)的福利費(fèi)需要做計(jì)提分錄嗎還是直接做借管理費(fèi)用、貸銀行存款
老師你好,小規(guī)模第二季度的企業(yè)所得稅算錯(cuò)了,6.30計(jì)提的所得稅憑證上寫的是120,7.6繳納的時(shí)候?qū)嶋H是76。這個(gè)情況應(yīng)該怎么辦
公司商品過期不能銷售了,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出么
老師好,銷售蔬菜大棚開票幾個(gè)點(diǎn)的稅率
老師,企業(yè)要注銷,賬上實(shí)收資本30萬,其他應(yīng)付賬款12700元,未分配利潤負(fù)的312700元,這12700能做實(shí)收資本平賬,辦理注銷嗎
A公司發(fā)包方,B公司承包方,A公司取現(xiàn)金幫B公司墊付了30萬給C物業(yè)公司,后C公司扣除10萬管理費(fèi)退回了20萬至B公司賬戶,扣除的10w由A公司承擔(dān),但現(xiàn)在C公司不愿開票給A公司,只愿意開票給B公司,請(qǐng)問可以C開給B,B再開票給A公司嗎?這樣是否合理
之前是先收到發(fā)票已經(jīng)掛了賬:借:銷售費(fèi)用-裝修費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款
后面付款時(shí)他做了:借:銷售費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:銀行存款
調(diào)賬的時(shí)候可以做 借:銷售費(fèi)用-裝修費(fèi)(負(fù)數(shù))借:其他應(yīng)付款嗎?
以前年度的是 借:其他應(yīng)付款 貸:利潤分配-未分配利潤 本年的可以按你說的做
那貸:利潤分配-未分配利潤是正數(shù)是吧?
是的,就是貸方正數(shù)
這個(gè)可以用以前年度損益調(diào)整嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以不使用,以前年度損益調(diào)整