您好,對的,這個現(xiàn)象是比較普遍的
老師您好,請問一下,我們實際是貿(mào)易公司,然后營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍帶有制造,現(xiàn)在我們通過公戶支付一批原材料款去的了進項發(fā)票 然后稅賬那邊說最好不要采購多了這種發(fā)票回來,說什么因為現(xiàn)在人工成本高,材料成本高,差不多要占到百分之四十以上 還說什么我們注冊資本金低,后面開多了灰涉及到銷售這邊 開出的發(fā)票最大限額只有10萬,然后怕發(fā)票這邊不夠 到時候要去稅局重新核準發(fā)票最大開票限額,這是啥意思?沒理解他說得話?發(fā)票不是可以根據(jù)實際銷售額開嗎?金額大不是可以分幾張發(fā)票開嗎?
王老師您好,我想請教您一個問題,我們是電子商務(wù)公司,我們財務(wù)做賬目前并不是很成熟,不報稅不做賬,都是依靠電子表格來完成!目前,我發(fā)現(xiàn)在利用電子表格時工作量特別大,我每天根據(jù)出納的日報表來做,有一個問題就是,出納每天都要給外放的那些補單的打錢過去,他都是根據(jù)這些平臺的收款人為依據(jù),我這邊做賬做了主營業(yè)務(wù)收入貸方負數(shù),我是依據(jù)店鋪做,我們的店鋪有很多,天貓,拼多多,蘇寧,我是把這些店鋪的本金數(shù)合計和傭金數(shù)合計統(tǒng)計出來,然后和這些外放的金額核對,對不起來就要找原因,工作量很大,所以請問老師有沒有好的方法可以賜予我一下[666][666]
老師您好,我問一下,就是我們公司有一些小時工,然后有的月份發(fā)工資,有的月份不發(fā),給他們報個稅是按照正常工資薪金所得來報的,沒有工資的月份就將人員狀態(tài)改為非正常狀態(tài),輸入離職日期,有工資的月份再調(diào)回來,這樣是不是個稅系統(tǒng)就不能統(tǒng)計她的累計收入了,但是減除費用還是每個月在累計,這樣他就不用交個稅,匯算清繳的時候會不會有問題,如果這個小時候離職了,后面匯算清繳多退少補是要我們?nèi)パa么還是?還是說我的設(shè)置有問題所以系統(tǒng)才沒有累計他的收入呢?盼回復(fù)
老師您好我還是上個工資四千一半以當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準發(fā)放,一半以補貼形式發(fā)放因為我在回復(fù)您的問題的時候點擊下邊的追問老是顯示系統(tǒng)繁忙,,所以我就選擇了重新問問題不好意思所以麻煩老師回答下午上個問題就想問問現(xiàn)在這種現(xiàn)象是不是很普遍?
老師您好,我想問問一下這個題目: 在第四小問計算應(yīng)交企業(yè)所得稅的時候,應(yīng)付職工薪酬(2500-2000)是什么意思呀,是因為那500不能抵扣嗎,還有后面的那個+40,我不太明白轉(zhuǎn)回了應(yīng)納稅暫時性差異這個是什么意思? 然后就是第六小問,計算所得稅費用的時候,為什么要減去160*25%呢?這個不是屬于其他綜合收益部分嗎,以公允價值計量及其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)所形成的差異不是不需要進行納稅調(diào)整嗎,這個不太明白? 老師還有最后的那個遞延所得稅費用,遞延所得稅費用不是遞延所得稅負債減去遞延所得稅資產(chǎn)嗎,它這個是怎么計算出來的呀
有人用銀聯(lián)退還給我的錢,一直沒到賬,怎么處理,查詢
我司有輛車子,然后現(xiàn)在賣給個人了,要求我們開二手車的普通發(fā)票給他,這個可以開嗎,要怎么開
老師,季度所得稅研發(fā)費用加計扣除,可以提前享受嗎?可以的話,是填寫1到6月份的研發(fā)費用金額嗎?
老師,支付給專家的勞務(wù),專家不是本單位的員工,按勞務(wù)報酬代扣代繳個稅,沒有發(fā)票,500以下可以作為小額零星支出,所得稅匯算清繳的時候不調(diào)增嗎
固定資產(chǎn)月折舊年可以變動嗎?去年和前年是用25年來算折舊,今年想改成20年來算折舊,可以嗎?
為什么有些小公司,購買貨物5000元,購銷合同寫含稅5000元。開票價稅金額也是5000元,還要別付稅金。這樣合理嗎
老師,請問個人出售房子需要繳納什么稅呢
老師,異地開具13%的勞務(wù)維修費發(fā)票,需不需要預(yù)繳稅款?
公司需要做匯算清繳個人所得稅嗎
以中介費為主營業(yè)務(wù)的公司,金額較大,怎么做納稅籌劃啊?
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