借銀行存款500 銷(xiāo)售費(fèi)用100 貸預(yù)收 借預(yù)收賬款350 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
你好,我公司是做體育行業(yè)的,小規(guī)模企業(yè),屬于服務(wù)行業(yè) 情況是這樣的:顧客辦理會(huì)員卡充值1000元贈(zèng)送100元 并開(kāi)具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達(dá)對(duì)公賬戶(hù)。充值時(shí)分錄:借 銀行存款990 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 銷(xiāo)售費(fèi)用100 貸 預(yù)收賬款(卡號(hào)?姓名)1100 消費(fèi)時(shí):借:預(yù)收賬款300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300 問(wèn)題一:會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)么? 問(wèn)題二:贈(zèng)送的100元在消費(fèi)時(shí)是否也計(jì)入收入? 問(wèn)題三:消費(fèi)時(shí)貸計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)按照收入來(lái)計(jì)算稅費(fèi)么?因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)賬很亂,開(kāi)的發(fā)票也對(duì)不上,不知道是誰(shuí)開(kāi)的發(fā)票。在計(jì)提增值稅的時(shí)候還有其他方法么?
你好老師,小規(guī)模記賬公司在餐廳充了1000塊錢(qián),贈(zèng)送了300塊錢(qián)的金額。也就是卡內(nèi)的金額是1300。然后平時(shí)做業(yè)務(wù)招待用。如果第1次消費(fèi)發(fā)生了600塊錢(qián)。那這個(gè)分錄應(yīng)該怎么記?
你好老師,小規(guī)模公司在餐廳充了1000塊錢(qián),贈(zèng)送了300塊錢(qián)的金額。也就是卡內(nèi)的金額是1300。然后平時(shí)做業(yè)務(wù)招待用。如果第1次消費(fèi)發(fā)生了600塊錢(qián)。那這個(gè)分錄應(yīng)該怎么記?就是買(mǎi)卡的這個(gè)公司怎么做會(huì)計(jì)分錄。
公司去飯店辦卡充值500,贈(zèng)送了100,這次消費(fèi)350,剩余250,怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司為KTV行業(yè),有會(huì)員卡充值贈(zèng)送的業(yè)務(wù),例如:會(huì)員現(xiàn)金充值1000元,贈(zèng)送金額為200元,我做分錄為 借:庫(kù)存現(xiàn)金 1000元 銷(xiāo)售費(fèi)用 200元 貸:預(yù)收賬款 1200元 在會(huì)員消費(fèi)的時(shí)候消費(fèi)了500元, 消費(fèi)我怎么做分錄 不考慮稅務(wù)問(wèn)題
老師2025年1季度沒(méi)有收入用做賬嗎
麻煩老師,勞務(wù)公司,就是勞務(wù)派遣和勞務(wù)分包嗎?還有什么呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下,如果我改了其他應(yīng)付款,這個(gè)七月的申報(bào)表要重新去更正申報(bào)嗎?
老師,個(gè)體工商戶(hù)可以申報(bào)員工的工資嗎
跨區(qū)域個(gè)稅申報(bào)是不是外經(jīng)證受理月份開(kāi)始申報(bào),到反饋后結(jié)束
老師,員工購(gòu)買(mǎi)了靈活就業(yè)社保,公司給他添加參保登記,當(dāng)月是靈活就業(yè)扣社保還是公司這邊扣社保費(fèi)用
老師,第一季度從業(yè)人數(shù),季初人數(shù)是本年度1月份的?還是上年12月份的呢?
請(qǐng)問(wèn)工程公司收到貨物運(yùn)輸,公路運(yùn)輸票9個(gè)點(diǎn)可以抵扣嗎?可以用于成本嗎?
老師,往年漏記了對(duì)方轉(zhuǎn)的銀行匯款單收入11萬(wàn)?,F(xiàn)在應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄讓賬平衡。
老師,如果老板從公司借款,需要怎么繳納所得稅和增值稅呢
是問(wèn)消費(fèi)者這邊怎么坐分錄,不是飯店的分錄
這個(gè)具體的是什么的,福利費(fèi)的嗎?