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公司去飯店辦卡充值500,贈送了100,這次消費350,剩余250,怎么做分錄

2023-07-07 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-07 16:49

借銀行存款500 銷售費用100 貸預收 借預收賬款350 貸主營業(yè)務收入 應交稅費

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快賬用戶7441 追問 2023-07-07 16:50

是問消費者這邊怎么坐分錄,不是飯店的分錄

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齊紅老師 解答 2023-07-07 16:51

這個具體的是什么的,福利費的嗎?

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借銀行存款500 銷售費用100 貸預收 借預收賬款350 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2023-07-07
請問坐哪一班的分路?
2023-07-07
同學你好 計入銷售費用
2021-12-03
你好,消費的時候贈送的和充值的分開消費還是怎么了?
2023-09-02
借銀行存款1000 銷售費用300 貸預收賬款1300 消費多少 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費、應交增值稅 2借主營業(yè)務成本、酒水 貸銀行存款 3借管理費用福利費, 貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸預收賬款 自己消費的借預收賬款貸銀行存款等 招待的借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費
2025-02-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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