你好,這個月紅沖重新開就行。

老師,請問下21年的出口發(fā)票,在22年的3月份才開具,可是發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票打錯了,是出口申報要在4月15日前申報完畢嗎?那現(xiàn)在發(fā)票開錯了,怎么處理呢,已經(jīng)作廢不了了
老師你好,請問一下我們在2023年2月28日開錯了一張發(fā)票,現(xiàn)在3月份了,作廢不了,我該怎么辦呢?。课覀兪且话慵{稅人,發(fā)票沒有郵寄出去給客戶,開錯的發(fā)票3聯(lián)都在我們公司手上。我們要沖紅是嗎?
老師,我是小規(guī)模企業(yè),1月有個票開錯了,應該是1%的稅率,開成免稅的了發(fā)票也沒有要回來,現(xiàn)在這個憑證不知該怎么寫了
老師,我是小規(guī)模企業(yè),1月有個票開錯了,應該是1%的稅率,開成免稅的了發(fā)票也沒有要回來,現(xiàn)在這個憑證不知該怎么寫了
老師,我們是小型微利企業(yè),我們不是進出口企業(yè),2023年1月開錯了一張發(fā)票,開成也免稅發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,要怎么處理比較好呢
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對應的進項稅額可以全額抵扣嗎?對應的賬務處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
紅沖了,重開,稅務系統(tǒng)中免稅一欄是負數(shù)
對的,是的,是這么做的。
第一季度已申請了,在顯示是負數(shù)的,是不是沒有紅沖點,這種情況下怎么處理呢
你好,你在其他免稅銷售額里面申報的嗎?如果是的話,現(xiàn)在填寫負數(shù),你看一下能保存了吧,保存不了的去稅務局申報。