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老師,我們是小型微利企業(yè),我們不是進出口企業(yè),2023年1月開錯了一張發(fā)票,開成也免稅發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,要怎么處理比較好呢

2023-07-07 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-07 12:39

你好,這個月紅沖重新開就行。

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快賬用戶5490 追問 2023-07-07 13:44

紅沖了,重開,稅務系統(tǒng)中免稅一欄是負數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-07-07 13:44

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶5490 追問 2023-07-07 13:48

第一季度已申請了,在顯示是負數(shù)的,是不是沒有紅沖點,這種情況下怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-07-07 13:50

你好,你在其他免稅銷售額里面申報的嗎?如果是的話,現(xiàn)在填寫負數(shù),你看一下能保存了吧,保存不了的去稅務局申報。

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你好,這個月紅沖重新開就行。
2023-07-07
你好,需要退回對方,然后開具正確內(nèi)容的發(fā)票。
2023-08-01
借:原材料等 負數(shù) 貸:應付賬款 -負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2025-09-09
普通發(fā)票你直接在開票系統(tǒng)里開負數(shù)發(fā)票。
2023-03-31
這個得咨詢當?shù)囟惥止?,一般是按含稅收?1.01計算銷售收入,
2023-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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