普通發(fā)票你直接在開(kāi)票系統(tǒng)里開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。
老師,您好,我想問(wèn)一下,我們公司從2月份開(kāi)始變成一般納稅人,去年11月份的時(shí)候開(kāi)錯(cuò)了一張普票,漏作廢了,今年6月份紅沖了,但是我申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有顯示出這張發(fā)票來(lái),我現(xiàn)在要更正申報(bào)的話要怎么操作?相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了,但是沒(méi)有抵
老師,您好,對(duì)方公司12.1號(hào)給我們開(kāi)具了一張普通發(fā)票,我們也付了款?,F(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)要取消,發(fā)票要作廢,在郵寄回去過(guò)程中,發(fā)票丟失。 我們給的解決辦法是,直接這月作廢,按稅務(wù)局的要求去辦理一下,聯(lián)次不全作廢。但是對(duì)方想下個(gè)月,直接開(kāi)具紅字發(fā)票,這對(duì)我們公司有沒(méi)有什么影響?我們沒(méi)有聯(lián)次入賬了。
老師您好,我們上個(gè)月開(kāi)一張專(zhuān)票,因?yàn)閿?shù)量和單價(jià)開(kāi)錯(cuò),客戶(hù)認(rèn)證,昨天客戶(hù)申請(qǐng)了開(kāi)紅沖申請(qǐng),我們也給客戶(hù)重新開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在客戶(hù)要求我們給他們郵寄做紅沖后的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)有這個(gè)必要嗎?
我們是一般納稅人,商貿(mào)公司。我們的上游公司,2023年1月份開(kāi)成品油專(zhuān)票給我們,開(kāi)錯(cuò)發(fā)票了,由于他們開(kāi)的是油票,不能作廢,只能紅沖。那他們開(kāi)錯(cuò)發(fā)票給我們,然后紅沖(我們還沒(méi)有抵扣那張發(fā)票,)那我們的系統(tǒng)當(dāng)月可以查得到紅字發(fā)票嗎?還是要次月才能查到紅字發(fā)票呢?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,2023年1月份我們給A公司開(kāi)具了專(zhuān)票,發(fā)票有誤了,但是郵寄給A公司,對(duì)方還沒(méi)做發(fā)票認(rèn)證抵扣了,我們公司可以把這張開(kāi)錯(cuò)沖紅嗎?沖紅要讓對(duì)方公司把開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票給我們嗎
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
專(zhuān)票也可以開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
專(zhuān)票是先開(kāi)信息表,然后再用這個(gè)信息表開(kāi)發(fā)票。
那么這個(gè)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票以后,在開(kāi)正確的嗎嗎?還是可以先開(kāi)正確的發(fā)票,再?zèng)_紅呢
兩種處理方法都可以的。
那么是不上次2月份開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票,但是忘記了作廢,現(xiàn)在3月份做了沖紅開(kāi)了負(fù)數(shù)-100萬(wàn),又在3月份開(kāi)了正確的80萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師那么我2月份的增值稅申報(bào)表也申報(bào)了100萬(wàn)了呢?現(xiàn)在要修改2月份增值稅申報(bào)表嗎?
月份實(shí)際開(kāi)100萬(wàn),那報(bào)二月個(gè)稅的時(shí)候就是按100萬(wàn)申報(bào)。
那么2月開(kāi)的100萬(wàn)是錯(cuò)誤的,單3月把2月的100萬(wàn)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票了呀,真的不用更改2月份增值稅申報(bào)表嗎
二月份因?yàn)槟銢](méi)有紅沖,所以二月份的申報(bào)表是正常申報(bào)的,你要是正常申報(bào)了就不用改。