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老師,我是小規(guī)模企業(yè),1月有個(gè)票開錯(cuò)了,應(yīng)該是1%的稅率,開成免稅的了發(fā)票也沒(méi)有要回來(lái),現(xiàn)在這個(gè)憑證不知該怎么寫了

老師,我是小規(guī)模企業(yè),1月有個(gè)票開錯(cuò)了,應(yīng)該是1%的稅率,開成免稅的了發(fā)票也沒(méi)有要回來(lái),現(xiàn)在這個(gè)憑證不知該怎么寫了
2023-04-08 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-08 21:55

你好,現(xiàn)在需要繳納增值稅的嗎?

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快賬用戶5185 追問(wèn) 2023-04-08 22:01

是的,老師,我們專票+普票超過(guò)30萬(wàn)需要交,開票時(shí)政策沒(méi)出我選的是免稅,現(xiàn)在這個(gè)憑證應(yīng)該怎么寫呀

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齊紅老師 解答 2023-04-08 22:01

你好,你交費(fèi)的時(shí)候是按照上面的銷售額來(lái)算的,還是按照這個(gè)銷售額換算成1%的

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快賬用戶5185 追問(wèn) 2023-04-08 22:07

老師,那現(xiàn)在這個(gè)正確的憑證我應(yīng)該怎么寫的

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齊紅老師 解答 2023-04-08 23:20

你是按照哪一個(gè)來(lái)交稅的?按照上面的金額嗎?如果是的話,借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

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你好,現(xiàn)在需要繳納增值稅的嗎?
2023-04-08
這個(gè)得咨詢當(dāng)?shù)囟惥止话闶前春愂杖?1.01計(jì)算銷售收入,
2023-04-08
您好,可以開紅字發(fā)票。
2021-03-10
你好您是因?yàn)槭裁礃I(yè)務(wù)免稅?是稅局給你核定的免稅嗎?還是怎么樣?
2023-04-07
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