當做開給了病人計入主營業(yè)務成本
老師,我們醫(yī)院,幫其他公司職工做健康檢查,然后他們統(tǒng)一付費給我們,就是這個早餐的問題,他們的職工早餐是在我們的職工食堂里面免費用的(我們食堂是外包的),但是我們跟食堂結算的時候,就把體檢人員的費用一起結算了,請問一下怎么分開做賬呢,當時我做賬的事情是一起計入福利費的, 這樣不對是吧
老師,我們醫(yī)院,幫其他公司職工做健康檢查,然后他們統(tǒng)一付費給我們,就是這個早餐的問題,他們的職工早餐是在我們的職工食堂里面免費用的(我們食堂是外包的),但是我們跟食堂結算的時候,就把體檢人員的費用一起結算了,請問一下怎么分開做賬呢,當時我做賬的事情是一起計入福利費的, 這樣不對是吧
老師,我新到一家公司,今天去醫(yī)院做的入職體檢,公司的人事跟我說,體檢費用在150以內(nèi)可以報銷,醫(yī)院這邊給了一張財政收據(jù),但是開具日期是今天的日期。但是有個問題,公司有兩個月的試用期,說是要轉(zhuǎn)正以后才可以報銷。但是轉(zhuǎn)正之后,就是明年了。那這個財政收據(jù)是今年12月份的,到時候跨年了,請問明年到公司報賬的話,這個體檢費是計入到明年的費用嗎?明年5月30日之前做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳,像這種今年的發(fā)票,做賬做到明年的話,需要調(diào)增嗎?體檢費實際是170元,兩個月轉(zhuǎn)正之后可以報銷150元。
醫(yī)院財務,醫(yī)院做醫(yī)療保?。ň茸o車備用藥,外出體檢備用藥)的時候領用了一些藥品,然后開票據(jù)的時候是當作開給病人,請問做賬的時候要怎么沖減?
請教個問題, 醫(yī)院財務,本院醫(yī)療保?。ㄍ獬鲶w檢、救護車備用藥)領用的藥品,收費處開電子票據(jù)是做就診人姓名填了本院,然后付款方式為現(xiàn)金,實際上是沒有收到這筆現(xiàn)金的,做賬的時候應該要沖減掉這筆現(xiàn)金,那沖減應該做什么分錄呢?借? 貸:庫存現(xiàn)金
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
正常做賬的話,就是借銀行存款/庫存現(xiàn)金,貸:醫(yī)療收入-門急診收入-藥品收入。那這樣是不用改嗎
是的,就這樣了,不用改的
本院領用,開電子票據(jù),應該是沒有付款人的,那要做什么分錄沖減這筆藥品款支付?
剛看到付款名為本院,支付方式為庫存現(xiàn)金。那么我還要做一筆借:藥品款,貸庫存現(xiàn)金?
是當做藥品發(fā)給病人的嗎?直接記入醫(yī)療成本就可以了
那借方呢,實際上是沒有收到庫存現(xiàn)金的,應該要做一筆分錄沖減掉吧
你前邊不是說開給病人了,意思就是體現(xiàn)在這個病人的收入了,不再另外做賬