當(dāng)做開給了病人計入主營業(yè)務(wù)成本
老師,我們醫(yī)院,幫其他公司職工做健康檢查,然后他們統(tǒng)一付費給我們,就是這個早餐的問題,他們的職工早餐是在我們的職工食堂里面免費用的(我們食堂是外包的),但是我們跟食堂結(jié)算的時候,就把體檢人員的費用一起結(jié)算了,請問一下怎么分開做賬呢,當(dāng)時我做賬的事情是一起計入福利費的, 這樣不對是吧
老師,我們醫(yī)院,幫其他公司職工做健康檢查,然后他們統(tǒng)一付費給我們,就是這個早餐的問題,他們的職工早餐是在我們的職工食堂里面免費用的(我們食堂是外包的),但是我們跟食堂結(jié)算的時候,就把體檢人員的費用一起結(jié)算了,請問一下怎么分開做賬呢,當(dāng)時我做賬的事情是一起計入福利費的, 這樣不對是吧
老師,我新到一家公司,今天去醫(yī)院做的入職體檢,公司的人事跟我說,體檢費用在150以內(nèi)可以報銷,醫(yī)院這邊給了一張財政收據(jù),但是開具日期是今天的日期。但是有個問題,公司有兩個月的試用期,說是要轉(zhuǎn)正以后才可以報銷。但是轉(zhuǎn)正之后,就是明年了。那這個財政收據(jù)是今年12月份的,到時候跨年了,請問明年到公司報賬的話,這個體檢費是計入到明年的費用嗎?明年5月30日之前做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳,像這種今年的發(fā)票,做賬做到明年的話,需要調(diào)增嗎?體檢費實際是170元,兩個月轉(zhuǎn)正之后可以報銷150元。
醫(yī)院財務(wù),醫(yī)院做醫(yī)療保健(救護(hù)車備用藥,外出體檢備用藥)的時候領(lǐng)用了一些藥品,然后開票據(jù)的時候是當(dāng)作開給病人,請問做賬的時候要怎么沖減?
請教個問題, 醫(yī)院財務(wù),本院醫(yī)療保?。ㄍ獬鲶w檢、救護(hù)車備用藥)領(lǐng)用的藥品,收費處開電子票據(jù)是做就診人姓名填了本院,然后付款方式為現(xiàn)金,實際上是沒有收到這筆現(xiàn)金的,做賬的時候應(yīng)該要沖減掉這筆現(xiàn)金,那沖減應(yīng)該做什么分錄呢?借? 貸:庫存現(xiàn)金
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
正常做賬的話,就是借銀行存款/庫存現(xiàn)金,貸:醫(yī)療收入-門急診收入-藥品收入。那這樣是不用改嗎
是的,就這樣了,不用改的
本院領(lǐng)用,開電子票據(jù),應(yīng)該是沒有付款人的,那要做什么分錄沖減這筆藥品款支付?
剛看到付款名為本院,支付方式為庫存現(xiàn)金。那么我還要做一筆借:藥品款,貸庫存現(xiàn)金?
是當(dāng)做藥品發(fā)給病人的嗎?直接記入醫(yī)療成本就可以了
那借方呢,實際上是沒有收到庫存現(xiàn)金的,應(yīng)該要做一筆分錄沖減掉吧
你前邊不是說開給病人了,意思就是體現(xiàn)在這個病人的收入了,不再另外做賬