這個(gè)體檢費(fèi)是去年的,但你可以拿到匯算清繳前報(bào)銷(xiāo)確認(rèn),而且金額小入當(dāng)年也沒(méi)問(wèn)題
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi),重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒(méi)有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào),我想問(wèn)一下,更正申報(bào)流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找別的問(wèn)題啊?這個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會(huì)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的警覺(jué)?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過(guò)了。稅務(wù)局就很可能看出來(lái)沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題 還會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅?或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅?還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅?
老師,我那天問(wèn)你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯(cuò)賬,多計(jì)收入、費(fèi)用或少計(jì)收入、費(fèi)用,你說(shuō)不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做,匯算清繳的時(shí)候,按以前年度損益調(diào)整之后的來(lái)抵扣。我不太明白。我在今年五月進(jìn)行去年匯算清繳時(shí)遇到有一家公司收入平時(shí)少報(bào)了,去稅務(wù)局更正的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
我們有個(gè)項(xiàng)目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項(xiàng)都兩清了,今年政府審計(jì),審減了30多萬(wàn)工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬(wàn)工程款,但是只跟我們開(kāi)行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬(wàn),說(shuō)發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開(kāi)一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表?(我公司今年收入5000多萬(wàn),需要紅沖30多萬(wàn)收入)
老師,我新到一家公司,今天去醫(yī)院做的入職體檢,公司的人事跟我說(shuō),體檢費(fèi)用在150以內(nèi)可以報(bào)銷(xiāo),醫(yī)院這邊給了一張財(cái)政收據(jù),但是開(kāi)具日期是今天的日期。但是有個(gè)問(wèn)題,公司有兩個(gè)月的試用期,說(shuō)是要轉(zhuǎn)正以后才可以報(bào)銷(xiāo)。但是轉(zhuǎn)正之后,就是明年了。那這個(gè)財(cái)政收據(jù)是今年12月份的,到時(shí)候跨年了,請(qǐng)問(wèn)明年到公司報(bào)賬的話,這個(gè)體檢費(fèi)是計(jì)入到明年的費(fèi)用嗎?明年5月30日之前做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳,像這種今年的發(fā)票,做賬做到明年的話,需要調(diào)增嗎?體檢費(fèi)實(shí)際是170元,兩個(gè)月轉(zhuǎn)正之后可以報(bào)銷(xiāo)150元。
老師,我們公司是做編織袋加工的,22年6月設(shè)立,但是一直是記賬公司做賬報(bào)稅,只做了專票的進(jìn)銷(xiāo),費(fèi)用都沒(méi)有做過(guò),今年還沒(méi)匯算呢。我想請(qǐng)問(wèn)老師,去年的費(fèi)用,我今年還能做進(jìn)來(lái)嗎,之前的申報(bào)表,還可以改嗎? 目前我們正在變更法人。情況是這樣的,去年是三個(gè)人合伙做呢,最后那兩個(gè)股東不出錢(qián),一直是我老板墊資,現(xiàn)在那兩個(gè)股東退出了,我們要把營(yíng)業(yè)執(zhí)照由別人的名字變到老板娘名下了。那去年將近八十多萬(wàn)的費(fèi)用,我現(xiàn)在還能做嗎
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開(kāi)票金額為8萬(wàn)元,還有兩萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)票的收入,那是按照8萬(wàn)交還是按照10萬(wàn)交
老師,長(zhǎng)期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
老師您好,公司賣(mài)舊貨,電腦,顯示屏,飲水機(jī)之類,開(kāi)票的內(nèi)容寫(xiě)電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,
老板家里買(mǎi)冰箱發(fā)票開(kāi)公司能入賬嗎
老師,晚上開(kāi)發(fā)票會(huì)被查嗎?
公益性捐贈(zèng),有銀行轉(zhuǎn)賬,但是沒(méi)有票據(jù),可以稅前扣除嗎?
老師你好,24年暫估了成本(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估)。25年取得該采購(gòu)成本票這樣做賬對(duì)嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 同時(shí)沖紅24年暫估(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù))
老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧
老師,進(jìn)銷(xiāo)存匯總表入庫(kù)金額是不是含稅單價(jià)的?我司進(jìn)銷(xiāo)存匯總表顯示是不含稅單價(jià)
老師,意思是,這個(gè)體檢費(fèi),可以作為2023年的費(fèi)用?因?yàn)樽鲑~是在2023年了,只是財(cái)政收據(jù)開(kāi)的是2022年12月份的
老師,我沒(méi)做過(guò)企業(yè)所得稅匯算清繳,所以,可能沒(méi)法立刻懂老師您說(shuō)的意思
同學(xué)因?yàn)榻痤~小所以入2023年影響不大
老師,哪種情況是,發(fā)票是上一年的,在次年匯算清繳前取得發(fā)票。在上一年入賬的時(shí)候,由于沒(méi)有取得發(fā)票,會(huì)計(jì)計(jì)入的其他應(yīng)收款。如果在次年5月30日前取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用是計(jì)入上一年還是入在當(dāng)年?在次年匯算上一年的企業(yè)所得稅,需要納稅調(diào)整嗎?
同學(xué)你實(shí)際發(fā)生當(dāng)年你就要報(bào)銷(xiāo)記入當(dāng)年的費(fèi)用
老師,您說(shuō)的是我這個(gè)體檢費(fèi)還是什么?
就是你的體檢費(fèi),,安照按權(quán)責(zé)發(fā)生制記入2022年的費(fèi)用里面
老師,但是我現(xiàn)在還報(bào)銷(xiāo)不了啊,現(xiàn)在還在試用期,要2個(gè)月以后轉(zhuǎn)正了才能報(bào)銷(xiāo)。轉(zhuǎn)正的話,都已經(jīng)跨年到明年了啊。這個(gè)費(fèi)用相當(dāng)于我自己墊付的,明年轉(zhuǎn)正之后才能報(bào)銷(xiāo)。
同學(xué)你們可以去報(bào)銷(xiāo),但是錢(qián)不付,要年后再付
我覺(jué)得,應(yīng)該公司是覺(jué)得,怕我們?cè)谠囉闷陔x職,所以才想的轉(zhuǎn)正之后才給報(bào)銷(xiāo)吧。如果現(xiàn)在把賬做了,只是錢(qián)不付,但是我在試用期期間離職了,那公司后面就不會(huì)再把這個(gè)錢(qián)付給我了啊
所以,應(yīng)該是現(xiàn)在不做賬,轉(zhuǎn)正之后報(bào)銷(xiāo)了再做賬?
那你們這個(gè)金額少,記到2023年也不構(gòu)成重大影響
那就是賬入在2023年,只是發(fā)票是2022年12月的,但是這筆體檢費(fèi)作為2023年的費(fèi)用是嗎?
同學(xué)實(shí)際操作中是可以的