您好,計入其他應(yīng)付款里面
老師你好,注銷基本戶把余額的錢轉(zhuǎn)入法人賬戶,用途是走日常經(jīng)營費用報銷,我做的是借管理費用,貸銀行存款。然后法人拿費用發(fā)票回來報銷沖抵了,也把錢退回來公司增加現(xiàn)金收入,請問這筆收入分錄怎么做呢?是借庫存現(xiàn)金,貸管理費用,嗎?
就是如果兩個公賬經(jīng)營的業(yè)務(wù)是不一樣的,那可不可以分開來做賬?就是直接分開了兩個財務(wù)來做,分開完全就不合到一塊,這樣子,還有的話就是從銀行直接轉(zhuǎn)到公賬的這筆錢,因為是法人的錢,那法人提現(xiàn)那有這筆錢做平的話,能不能就用法人給公司借了錢,然后公司還給法人,這樣子作品的,因為轉(zhuǎn)入的賬戶是銀行的賬戶,不是說其他人的賬戶,我這樣說不知道會不會有點籠統(tǒng),麻煩你有空看一下,謝謝
老師您好,我想問下我公司有一個員工公積金交多了,然后退回到公司公積金賬戶,沒退回到銀行賬戶,然后單位部分8000元,個人部分7000元。共計15000元,無法退到銀行賬戶,只能少繳納本月公積金,然后單位部分全部抵完,最后應(yīng)交5萬元,實繳39000,最后賬戶里個人部分還剩4000元沒抵完。我應(yīng)該怎么入賬呢?
老師好,我公司月初想試下網(wǎng)銀能不能正常使用,然后給法人轉(zhuǎn)了5元錢,然后法人沒再轉(zhuǎn)回來。經(jīng)理說正常入賬就行,這個情況我怎么入賬做分錄呢?
老師你好,我想問一下就是嗯,我們法人就是嗯借給公司的1萬塊錢存到對公賬戶上了,然后呢,反正因為跑業(yè)務(wù),然后嗯你送禮嘛,他買了一些東西,嗯然后開了發(fā)票了作為業(yè)務(wù)招待費,他是用自己的微信的錢轉(zhuǎn)賬的,然后就是這一步,我可以做到分錄,是借管理費用業(yè)務(wù)招待費貸其他應(yīng)付款法人,嗯,然后嗯我再寫一張報銷單,嗯,再附上一張報銷單,然后再從對公賬戶把這筆錢劃給法人,這筆分錄就是做嗯,借其他應(yīng)付款,法人貸銀行存款,您看這樣做可以嗎?
老師,微信收進來的錢和微信轉(zhuǎn)出去,都用其他貨幣資金科目是吧
可以向個人開專票嗎?
在一家母公司的子公司消費,他們開的發(fā)票銷售方是另外一家子公司的抬頭發(fā)票合法嗎
賬里有預收個人好多筆轉(zhuǎn)收入是按掛著的人名字一筆一筆轉(zhuǎn)嗎
董孝彬老師回答,8月繳納公積金的時候少1個人,8月發(fā)7月的工資里扣的也是7月個人公積金,7月個人承擔公積金是945元,8月個人承擔公積金是765元,所以差額貸方出現(xiàn)-180元,怎么處理和寫分錄
債權(quán)價值和股票價值的計算分析題,我這個知識點給忘了
老師,二手房交易,銷售金額已定,稅務(wù)要求評估歷史重置成本來計算土地增值稅,請問這個歷史重置成本是指交易當時還是修建房屋的時間呢?
建筑行業(yè),項目上的人個人墊付給工人的工資,公司要不要申報個稅
老師,怎么區(qū)分貨物里那些是低稅率的
企業(yè)有加工業(yè)務(wù),有建筑業(yè)務(wù)還有建筑勞務(wù)業(yè)務(wù),怎么設(shè)置科目和賬務(wù)處理
其他應(yīng)付款-法人名字 嗎?
沒錯的? 就是法人名字的
還能不能走其他分錄呢、那就一直在上面掛著嗎?
對只能是這么做賬的
讓法人把錢再轉(zhuǎn)回來是不是就抵消了呢?
對 歸還法人就抵消了
我是就得就5元不值當再來回轉(zhuǎn)啊,太麻煩
但是做賬確實就是這么做
如果我公司轉(zhuǎn)錯了賬戶,但對方不退換,那這筆怎么入賬呢?
那就進入到營業(yè)外支出里面
嗯嗯,好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了