你好,負(fù)數(shù)發(fā)票不用勾選的,你直接在附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出就行。
之前取得的進(jìn)項票,然后沖紅了,這個需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是吧,需要在勾選平臺操作嗎,還是在填寫申報表的時候填寫這一部分
老師,上個月已認(rèn)證的發(fā)票,這個月銷售方?jīng)_紅。會計把上個月的憑證在這個月做負(fù)數(shù)憑證,給沖了。可是我的納稅申報表里只有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,他賬上的是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),我申報表里進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,可以嗎?
老師,我這樣做紅字可以嗎?然后在申報表里面填進(jìn)項轉(zhuǎn)出 老師,這個紅沖的進(jìn)項也要勾選認(rèn)證的?(找郭老師)
老師。一般納稅人進(jìn)項勾選了,但是后面有個紅沖,那么申報時紅沖這個進(jìn)項在哪里填?它主表就自動扣除紅沖的那張進(jìn)項了?
老師好!我有收到進(jìn)項票沒有勾選,我在賬套里面做的待認(rèn)證進(jìn)項稅,那申報表申報的里面也要填寫待認(rèn)證嗎?我不知道我是小白一個。
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺生產(chǎn)成本為1200元 每臺市場售價1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費用33900 管理費用67800 銷售費用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場采購和出庫的差額正常范圍是多少,怎么做財務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個月有兩張銷項發(fā)票做賬了,月初也申報了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測,由第三方出具檢測報告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應(yīng)商在B平臺賣貨,B平臺按以銷售價減成本價的差額開具6點稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價:借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對某公益性組織捐贈現(xiàn)金,A供應(yīng)商對B的這次捐贈提供貨物贊助,以在B平臺銷售的貨物按成本價開票給A,不打款,抵贊助款,請寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請問A公司預(yù)收賬款怎么平賬
利潤總額是負(fù)數(shù),凈利潤是負(fù)數(shù),所得稅倒擠出來,未分配利潤減去期初余額,減掉所得稅與凈利潤相等。這個所得稅怎么解釋
老師,股東和法人,不交社??梢蚤_工資和發(fā)年終獎嗎?
老師,請問一下 我們公司環(huán)境檢測報告上排污水項目有懸浮物 氨氮等等 想請問我們的排污是排入有組織的污水處理廠的,是不是這種排污方式就不需要申報此分類的環(huán)保稅
這個確認(rèn)壞賬11700為什么沒有用
老師,那分錄可以這樣做嗎 ,系統(tǒng)自動生成的。還是說要按照你上面的分錄來
是的,你只需要做政務(wù)處理就可以了。
老師,那分錄呢 就按照系統(tǒng)的還是改成你發(fā)的那個
最好是按照我上面寫的那個。
好的老師
不用客氣,工作愉快。