你好,負(fù)數(shù)發(fā)票不用勾選的,你直接在附表二進項轉(zhuǎn)出就行。
老師,這個月沒有銷項發(fā)票但有進項發(fā)票,我做了零申報,這樣可以的嗎?我做了零申報進項發(fā)票還沒勾選認(rèn)證哦,現(xiàn)在可以勾選認(rèn)證嗎?
之前取得的進項票,然后沖紅了,這個需要做進項稅額轉(zhuǎn)出是吧,需要在勾選平臺操作嗎,還是在填寫申報表的時候填寫這一部分
老師,上個月已認(rèn)證的發(fā)票,這個月銷售方?jīng)_紅。會計把上個月的憑證在這個月做負(fù)數(shù)憑證,給沖了??墒俏业募{稅申報表里只有進項稅額轉(zhuǎn)出,他賬上的是進項稅額負(fù)數(shù),我申報表里進項稅額轉(zhuǎn)出,可以嗎?
老師,我這樣做紅字可以嗎?然后在申報表里面填進項轉(zhuǎn)出 老師,這個紅沖的進項也要勾選認(rèn)證的?(找郭老師)
老師。一般納稅人進項勾選了,但是后面有個紅沖,那么申報時紅沖這個進項在哪里填?它主表就自動扣除紅沖的那張進項了?
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風(fēng)險收益率需要×β嗎老師
老師,那分錄可以這樣做嗎 ,系統(tǒng)自動生成的。還是說要按照你上面的分錄來
是的,你只需要做政務(wù)處理就可以了。
老師,那分錄呢 就按照系統(tǒng)的還是改成你發(fā)的那個
最好是按照我上面寫的那個。
好的老師
不用客氣,工作愉快。