紅字發(fā)票申報(bào)的時(shí)候是填列到附表二的,不需要勾選的
老師,這個(gè)月我想做留底稅額,我在進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的時(shí)候還是按之前全部認(rèn)證就好了吧,然后再報(bào)增值稅的時(shí)候,表二進(jìn)項(xiàng)還是按認(rèn)證的發(fā)票數(shù)額填寫吧,填寫主表的時(shí)候 我需要怎么做呢?
之前取得的進(jìn)項(xiàng)票,然后沖紅了,這個(gè)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧,需要在勾選平臺(tái)操作嗎,還是在填寫申報(bào)表的時(shí)候填寫這一部分
老師,外購的東西如果用于集體福利進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,那在申報(bào)增值稅的之前,是不是就不需要勾選這個(gè)進(jìn)項(xiàng)?還是需要勾選,但是填報(bào)增值稅的時(shí)候額外填寫?
老師好,咨詢下收到已抵扣的增值稅負(fù)數(shù)發(fā)票,需要在進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證平臺(tái)上操作嗎?還是只需要在填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
就是出口因報(bào)關(guān)單名稱與收款方不一致導(dǎo)致不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)局說需要稅額轉(zhuǎn)出。那是現(xiàn)在稅務(wù)平臺(tái)先勾選認(rèn)證,然后再申報(bào)的時(shí)候填寫稅額轉(zhuǎn)出的金額嗎?還是在不抵扣勾選那里勾選進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,兩萬元普票,跨市裝飾裝修,是否需要預(yù)交稅款。謝謝
怎樣拿到賠償快一些?走勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)是不是比申請(qǐng)仲裁要快一些
這個(gè)快遞的超區(qū)費(fèi)是怎么算的啊看不懂
辭退員工補(bǔ)償?shù)腘+1計(jì)入什么科目
老師們好,請(qǐng)問珠寶行業(yè)的,增值稅和消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么?都是以實(shí)際收到差額去報(bào)嗎?因?yàn)橛信f料抵。
上月電費(fèi)數(shù)字是01789本月電費(fèi)數(shù)字是19711多少錢
24期末資產(chǎn)總額33353090.63元,企業(yè)匯算年報(bào)基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額是自動(dòng)提取的金額2014.29萬元,不知道是怎么計(jì)算出來的,辛苦您幫我算算這里提取的金額是對(duì)的嗎?怎么得出的?
老師您好,公司已經(jīng)有一輛車了,股東還能把名下的車賣給公司嗎,本來也是公司在用,這個(gè)每個(gè)公司可以有多個(gè)購車指標(biāo)嗎
老師,我的電腦上已經(jīng)有一家個(gè)稅的數(shù)據(jù)了,現(xiàn)在又要增加一家公司的個(gè)稅數(shù)據(jù)。我把那家公司的數(shù)據(jù)一恢復(fù),我的原來的個(gè)稅就不見了,那怎么樣使2家個(gè)稅在一起且原來數(shù)據(jù)都在???
我們是一般納稅人,建筑公司。有1個(gè)1千萬的 項(xiàng)目要掛靠我們,他們說給我們12個(gè)點(diǎn)包干,發(fā)票可以按我們的方案提供給我們,這個(gè)劃不劃算?對(duì)方要我做一個(gè)方案給他們,我要怎么準(zhǔn)備這個(gè)稅前籌劃方案呢?
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