是6月入其他應收款,7月收到發(fā)票再轉費用
車保險是6月付的款,發(fā)票是七月開的,我入賬應該在6月還是7月,我可以在6月就計入費用嗎
老師,6月付的款,7月開發(fā)票給我們,6月我是可以直接入費用,發(fā)票附到6月憑證里面,還是入其他應收款,7月收到發(fā)票再轉費用比較好
老師,6月份確認了費用,7月份才能把發(fā)票開出來,7月份收到票可以附到6月份的憑證里么?
老師好。我們給別人付款賬期幾個月的都有,6月的費用,7月開票了.8月付款。我6月計入成本,要是發(fā)票放7月憑證里的話,那我8月份就不能拿發(fā)票付款了呀?
老師請教一下 比如我6月中收到的款 6月底給對方開了發(fā)票、7月初對方才提貨 我這邊入賬是提貨的時候入在7月初。請問6月底開的發(fā)票 記賬聯(lián) 應該附在 6月收款的時候。還是7月發(fā)貨的時候
問一下企業(yè)歇業(yè)了。折舊正常提。匯算清繳的時候,怎么做?
我司是成立了護理站公司,從事醫(yī)療服務,護理機構服務,我們現(xiàn)在沒有收入,只有項目負責人和護士的工資,請問這兩個人的工資怎么記賬呢
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數啊,獎金需要填進去嗎?
請問老師,要補計一下以前老板借公司的款,是借:其他應收款 貸 以前年度損益調整嗎
老師賬戶綁定稅務怎么綁定
我今年發(fā)了88295的工資,實際是去年的,但是去年沒有計提這部分工資,我想匯算的時候用這部分工資,我怎么做補提的分錄? 是做到今年嗎? 那我還需要修改去年的報表嗎還是直接匯算調增就可以了?
請問,社保和公積金,公司錢暫時沒到賬,到25號還沒報有什么影響呢?謝謝
廣告位租金計入什么費用科目
單位在并賬呢時候把在建工程并入了預算會計項目支出結轉。導致項目支出累計結轉多了1.35億,寫筆該如何消賬,分錄怎么做?附件要附哪些?有些項目已經做了決算入了固定資產,但項目支出結轉還有數據,怎么處理,分錄又該如何做
請問下年底計提的年終獎只發(fā)了一部分,現(xiàn)在要將沒有發(fā)的部分沖掉嗎?