如果你沒有支付加工費 借委托加工物資貸原材料 做這個就可以的
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)
老師,這個我知道,但是有一部分成品已經(jīng)發(fā)貨了,也開了加工費,那部分怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,因為我實際發(fā)出的原料多
生產(chǎn)完一個產(chǎn)品用多少原材料對方跟你核對嗎?
加工單位其實也是我們老板的另一個公司,我們原料輔料直接都是發(fā)到那個公司,我是按他們生產(chǎn)領(lǐng)料多少算委外加工發(fā)出多少,生產(chǎn)出多少成品就直接算是委外加工入庫多少成品
不是對方用多少原材料,你支付給對方的加工費,這個才是成本,不是你發(fā)出多少就做多少。
就是有個型號的原料A要先加工成半成品B,半成品B再領(lǐng)了加工成成品,那我們這個貿(mào)易單位實際只能算發(fā)給他了A,A生產(chǎn)出了多少B我知道,但實際領(lǐng)的B用作原材料只有一小部分,所以這個我不知道怎么處理,是把這個半成品B再做一次委外加工入庫后再發(fā)給加工單位么
問對方企業(yè) 你不知道的問對方 用拉多少讓他告訴你 你在結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品